Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Основной целью изучения курса является привитие студентам знаний по конструкции автомобилей, теории их эксплуатационных свойств, рабочим процессам и ...полностью>>
'Рассказ'
Жизнь и смерть – вечные темы духовной культуры человечества во всех ее проявлениях. Столетиями вопрос жизни и смерти привлекал разные умы, заставлял ...полностью>>
'Документ'
что такие мастера могут танцевать этот незатейливый, но чисто американский танец, да так здорово! В ответ на новый шквал аплодисментов вы подарили на...полностью>>
'Статья'
Неправомерный отказ в предоставлении гражданину и (или) организации информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевре...полностью>>

Правительство Республики Бурятия постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года" далее программа

Главная > Программа
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2010 г. N 277

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДО 2020 ГОДА"

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 N 60-IV "О республиканских целевых программах" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года" (далее - Программа).

2. Определить координатором реализации Программы Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, ответственным за исполнение мероприятий Программы, ежегодно при разработке проекта закона о республиканском бюджете предусматривать расходы на реализацию мероприятий Программы.

4. Министерству экономики Республики Бурятия (Думнова Т.Г.) при формировании проектов республиканского бюджета на 2011 и последующие годы включать Программу в перечень республиканских целевых программ, подлежащих финансированию за счет республиканского бюджета.

5. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Козлов С.Ю.) до 15 декабря 2010 года обеспечить внесение изменений:

- в постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 248 "О Порядке разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ" в части расширения перечня текущих расходов, включаемых в республиканские целевые программы;

- в постановление Правительства Республики Бурятия от 21.02.2008 N 77 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на компенсацию части платы за пользование кредитами коммерческих банков" - в части возможности возмещения затрат на уплату процентов по кредитам и займам для осуществления инвестиционной деятельности и реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и энергоэффективности.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Бурятия разработать и принять муниципальные целевые программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учитывающие основные положения Программы.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Президент - Председатель

Правительства Республики Бурятия

В.В.НАГОВИЦЫН

Утверждена

Постановлением Правительства

Республики Бурятия

от 08.07.2010 N 277

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДО 2020 ГОДА"

Паспорт Программы

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Наименование │Республиканская целевая программа "Энергосбережение и │

│Программы │повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 │

│ │года" │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основания для │Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении │

│разработки │и о повышении энергетической эффективности и о внесении │

│Программы │изменений в отдельные законодательные акты Российской │

│ │Федерации" │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Государственный│Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного │

│заказчик │хозяйства Республики Бурятия │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного │

│разработчики │хозяйства Республики Бурятия │

│Программы │ │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Основные │Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного │

│исполнители │хозяйства Республики Бурятия; исполнительные органы │

│Программы │государственной власти Республики Бурятия; органы местного │

│ │самоуправления муниципальных образований Республики Бурятия │

│ │(по согласованию); организации Республики Бурятия (по │

│ │согласованию) │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи │Цели: │

│Программы, │1) снижение энергоемкости валового регионального продукта на │

│важнейшие │40% по отношению к 2008 году; │

│целевые │2) снижение в сопоставимых условиях объема потребленных │

│показатели │бюджетными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, │

│ │мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической │

│ │энергии, угля, начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти │

│ │лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически │

│ │потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с │

│ │ежегодным снижением такого объема не менее чем на три │

│ │процента; │

│ │3) увеличение доли возобновляемых источников энергии в │

│ │производстве электрической энергии до 4,5 процентов по │

│ │отношению к 2008 году; │

│ │4) повышение конкурентоспособности местных товаров и услуг. │

│ │Задачи: │

│ │- создание и реализация организационных, нормативно-правовых, │

│ │экономических, научно-технических и технологических │

│ │мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики│

│ │Республики Бурятия за счет реализации потенциала │

│ │энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников │

│ │энергии; │

│ │- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и│

│ │материалов в организациях республики, в том числе в бюджетной │

│ │сфере, на объектах коммунального комплекса; │

│ │- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, │

│ │потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в │

│ │бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе; │

│ │- уменьшение удельного потребления энергии на единицу │

│ │выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; │

│ │- снижение потерь в электрических и тепловых сетях; │

│ │- повышение энергоэффективности в частном секторе ЖКХ, малом и│

│ │среднем бизнесе на основе экономического стимулирования и │

│ │формирования энергосберегающего поведения │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Сроки и этапы │2010 - 2020 годы. │

│реализации │Основные этапы: 2010, 2011, 2012, 2013 - 2015, 2016 - 2020 гг.│

│Программы │ │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Перечень │Совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения; │

│основных │формирование энергосберегающего поведения населения Республики│

│мероприятий │Бурятия; проведение энергетических обследований предприятий и │

│Программы │организаций; подготовка кадров в области энергосбережения; │

│ │реализация энергосберегающих проектов в организациях бюджетной│

│ │сферы, на предприятиях ТЭК, промышленности, в ЖКХ, │

│ │муниципальных образованиях, особой экономической зоне │

│ │Республики Бурятия; внедрение нетрадиционных источников │

│ │энергии │

├───────────────┼───────────────┬───────┬──────────────────────────────────────┤

│Объемы и │ Источники и │Общий │ В том числе по годам реализации │

│источники │ направления │объем │ Программы: │

│финансирования │финансирования │финан- ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤

│Программы в │ │сиро- │ 2010 │ 2011 │ 2012 │2013 - │2016 - │

│целом, по годам│ │вания │ │ │ │ 2015 │ 2020 │

│реализации и ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│направлениям │Всего <*> │9922,63│369,93│1456,19│2705,01│3443,69│1947,81│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │Республиканский│ 504,68│ 1,30│ 112,65│ 154,39│ 141,52│ 94,82│

│ │бюджет │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │государственные│ 340,64│ 0,87│ 77,98│ 103,44│ 94,82│ 63,53│

│ │капитальные │ │ │ │ │ │ │

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │текущие расходы│ 4,55│ 0,00│ 1,05│ 0,35│ 1,40│ 1,75│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │прочие нужды │ 159,49│ 0,43│ 33,62│ 50,60│ 45,30│ 29,54│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │Федеральный │ 315,75│ 46,67│ 98,21│ 43,16│ 127,71│ 0,00│

│ │бюджет <*> │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │государственные│ 211,55│ 31,27│ 65,80│ 28,92│ 85,57│ 0,00│

│ │капитальные │ │ │ │ │ │ │

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │текущие расходы│ 4,74│ 0,70│ 1,47│ 0,65│ 1,92│ 0,00│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │прочие нужды │ 99,46│ 14,70│ 30,94│ 13,60│ 40,23│ 0,00│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │Местный бюджет │1991,50│ 0,00│ 69,00│ 635,75│ 832,98│ 453,77│

│ │<*> │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │капитальные │1334,31│ 0,00│ 46,23│ 425,95│ 558,10│ 304,03│

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │текущие расходы│ 29,87│ 0,00│ 1,04│ 9,54│ 12,49│ 6,81│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │прочие нужды │ 627,32│ 0,00│ 21,74│ 200,26│ 262,39│ 142,94│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │Внебюджетные │7110,70│321,96│1176,33│1871,71│2341,48│1399,22│

│ │источники <*> │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │капитальные │4764,17│215,71│ 788,14│1254,05│1568,79│ 937,48│

│ │вложения │ │ │ │ │ │ │

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │текущие расходы│ 106,66│ 4,83│ 17,64│ 28,08│ 35,12│ 20,99│

│ ├───────────────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤

│ │прочие нужды │2239,87│101,42│ 370,54│ 589,59│ 737,57│ 440,75│

│ ├───────────────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┤

│ │ -------------------------------- │

│ │ <*> Справочно │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые │1) Повышение конкурентоспособности продукции за счет │

│социально- │увеличения показателей энергоэффективности; │

│экономические, │2) увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций│

│экологические │за счет снижения платежей за энергоресурсы; │

│результаты │3) увеличение поступлений финансовых средств в республиканский│

│реализации │бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы; │

│Программы │4) снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из │

│ │республиканского бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, │

│ │дотационных выплат из бюджета; │

│ │5) экономический эффект - 24030,04 млн. руб.; │

│ │6) экономия топлива, электрической и тепловой энергии в │

│ │пересчете на условное топливо - 22152355,5 тонн условного │

│ │топлива; │

│ │7) сокращение вредных выбросов в окружающую среду; │

│ │8) приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим │

│ │стандартам; │

│ │9) повышение эффективности использования недр │

├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│Система │Управление Программой и отчеты о реализации Программы │

│организации │осуществляет государственный заказчик - Министерство по │

│контроля за │развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства │

│исполнением │Республики Бурятия. │

│Программы │Контроль за ходом реализации Программы осуществляет │

│ │Правительство Республики Бурятия │

└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

Введение

Республиканская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года" (далее - Программа) определяет комплекс системных мероприятий в Республике Бурятия, направленных на реализацию проектов и технологий по повышению эффективности использования топлива и энергии в организациях бюджетной сферы, на предприятиях ТЭК, промышленности, в ЖКХ, муниципальных образованиях, а также на внедрение нетрадиционных источников энергии.

При разработке учитывались Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", основные положения Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года, утвержденной Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 N 2595-III, Стратегия развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, одобренная постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 N 177, постановление Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 248 "О Порядке разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ".

При разработке Программы также учитывались прогнозы индекс-дефляторов производства, передачи и распределения энергоресурсов для расчета экономической эффективности мероприятий (таблица В.1).

Таблица В.1

Прогноз индексов-дефляторов

Прогноз индексов-дефляторов (в %, за год к предыдущему году)

2010

2011

2012

2013

Производство, передача и распределение
электроэнергии, газа, пара и горячей воды

112,3

114,1

112,3

112,9

Сокращения, принятые в Программе

А-ВЭС - автономная ветроэлектрическая станция;

АДК - административно-деловой комплекс;

АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

БИОЭН - биоэнергетическая установка для сельского хозяйства;

ВИЭ - возобновляемый источник энергии;

ВЛ - воздушная линия электропередачи;

ВРП - валовой региональный продукт;

ВТК - временный творческий коллектив;

ВЭУ - ветроэнергическая установка;

ГБУК - государственное бюджетное учреждение культуры;

ГВС - горячее водоснабжение;

ГОСК - городские очистные сооружения канализации;

ГОУ ВПО - государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования;

ГОУ СПО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования;

ГУК - государственное учреждение культуры;

ГЭС - гидравлическая электростанция;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

ЗБП МЭС - Забайкальское предприятие магистральных сетей;

ИТП - индивидуальный тепловой пункт;

КДМ - картоноделательная машина;

КЛ - кабельная линия электропередачи;

КНС - канализационная насосная станция;

КПД - коэффициент полезного действия;

КПТ - котельно-печное топливо;

КРП - контрольно-распределительный пункт;

МАУ - муниципальное автономное учреждение;

МГЭС - малая гидравлическая электростанция;

МДОУ - муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

МО - муниципальное образование;

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания;

МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения;

МУП - муниципальное унитарное предприятие;

МЭС - магистральные электрические сети;

НПЗ - нефтеперерабатывающий завод;

ОГК - оптовая генерирующая компания;

ОУ - охладительное устройство;

ОЭЗ - особая экономическая зона;

ПВМ - паровая винтовая машина;

ПДК - предельно допустимая концентрация;

ППУ - пенополиуретан;

ПЭБ - производственно-эксплуатационная база;

РДУ - региональное диспетчерское управление;

РП - распределительный пункт;

СИП - самонесущие изолированные провода;

СК - солнечный комплекс;

СО - системный оператор;

СОШ - средняя образовательная школа;

ТГ - теплогенератор;

ТГК - территориальная генерирующая компания;

ТНУ - теплонасосная установка;

ТП - трансформаторная подстанция;

ТУУ - теплоутилизационная установка;

ТЭК - топливно-энергетический комплекс;

ТЭР - топливно-энергетические ресурсы;

ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;

УУЭК - Улан-Удэнский энергетический комплекс;

ФСК - федеральная сетевая компания;

ЦРБ - центральная районная больница;

ЦТП - центральный тепловой пункт;

ЦЭФТ - центр энергоэффективных технологий.

1. Технико-экономическое обоснование Программы

энергосбережения

В Республике Бурятия решение проблемы энергосбережения особенно актуально, поскольку ее экономика имеет высокую удельную энергоемкость ВРП, превышающую в расчете по паритету покупательной способности вдвое аналогичный общероссийский показатель и в 5 - 6 раз - развитых стран Европы.

В соответствии со Стратегией развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 N 177, потенциал энергосбережения в расчете на первичное энергопотребление оценивается в пределах 12 - 20%. Структура потенциала представлена в табл. 1.1. На рис. 1.1 (не приводится) приведена диаграмма, иллюстрирующая потенциал снижения энергоемкости ВРП.

Таблица 1.1

Потенциал энергосбережения в Республике Бурятия

Направление использования ТЭР

Потенциал
энергосбережения, %

Конечное потребление энергоресурсов

в т.ч.: электроэнергия

10 - 25

теплоэнергия

10 - 30

топливо для производственно-эксплуатационных нужд

10 - 25

Преобразование энергоресурсов <*>

в т.ч.: ТЭС

3 - 8

котельные

10 - 15

--------------------------------

<*> Включая магистральные и распределительные сети.

Рис. 1.1. Энергоемкость ВРП в Республике Бурятия в

сопоставимых ценах

Рисунок не приводится.

Наличие больших резервов организационного и технологического энергосбережения подтверждается высоким уровнем потерь энергии. Потери в электрических сетях Республики Бурятия в 2008 году составили 622,9 млн. кВт.ч, или 19,9% от отпуска электроэнергии в сеть. С учетом потерь в электрических сетях промышленных предприятий и жилищно-коммунального комплекса эта цифра возрастает до 939 млн. кВт.ч. Потери тепловой энергии в коммунальной энергетике также высоки и составляют до 30 - 40% от объема вырабатываемой тепловой энергии. Причем технические аспекты энергосбережения в уменьшении потерь электрической и тепловой энергии являются основными, и они заключаются во внедрении инновационных технологических энергосберегающих проектов. Например, новейшие плазменно-энергетические технологии, внедренные в котельных ЖКХ и на предприятиях энергетики, могут увеличивать КПД котлоагрегатов производственно-отопительных котельных и ТЭС, что приводит к уменьшению расхода топливно-энергетических ресурсов и улучшению экологических показателей на 20 - 40 процентов.

Согласно оценкам, выполненным в Стратегии развития ТЭК Республики Бурятия, энергоемкость ВРП в 2020 году будет снижена на 40% рис. 1.1.

В результате реализации политики стимулирования энергосбережения в Республике Бурятия к 2020 году должны быть обеспечены следующие показатели (с учетом индекса-дефлятора):

- снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% по отношению к 2008 году;

- снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента;

- увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 4,5 процентов по отношению к 2008 году;

- экономический эффект - 24030,04 млн. руб;

- экономия топлива, электрической и тепловой энергии в пересчете на условное топливо - 22152355,5 тонн условного топлива;

- эффект от вложения средств в энергосберегающие проекты не менее 2,42 рублей на 1,0 рубль затрат в сопоставимых условиях.

Для достижения этих показателей необходимо создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Содержание и сущность проблем, решаемых Программой

Проблемная ситуация, сложившаяся в Республике Бурятия к настоящему времени, сформирована следующим образом: в условиях реформирования экономики и государственного регулирования тарифов на энергию нарастает зависимость региональной экономики от объемов и качества ввозимых энергоресурсов, растут дотации из бюджета, увеличиваются объемы вредных выбросов в окружающую среду, снижается уровень жизни населения, повышается социальная и политическая напряженность в обществе.

Причинами низкой энергоэффективности в Республике Бурятия являются:

- сильный моральный и физический износ оборудования на предприятиях промышленности и энергетики;

- большие потери тепловой и электрической энергии при транспортировке от источника к потребителю;

- большие потери при потреблении энергоносителей;

- отсутствие энергосберегающего поведения у населения.

Анализ данных причин позволяет выделить следующие факторы низкой энергоэффективности:

- недостаточный приток инвестиций;

- ценовая, налоговая, бюджетная и таможенная политика, не стимулирующая энергосбережение;

- слабость организационных структур управления энергосбережением;

- недостаточное использование научно-технического потенциала при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- неактуализированность нормативно-правовой базы в области энергосбережения;

- недостаточная информационная поддержка энергосбережения.

Необходимость разработки Программы энергосбережения связана с тем, что:

- глобальные проблемы, к которым относится и проблема энергосбережения, надо решать в рамках долгосрочной перспективы в региональном масштабе;

- объективно повышается доля общественного (коллективного) потребления, которое эффективно регулируется лишь с помощью государства;

- рынок не способен обеспечить макроэкономическую сбалансированность и устойчивость;

- без планирования невозможно повышение эффективности экономики в масштабе общества.

Основными принципами разработки Программы являются:

- реализация положений государственной стратегии устойчивого развития, приоритетного решения экономических, научных, социальных и других важнейших задач;

- обеспечение координации и согласованности деятельности участников решения крупномасштабных региональных проблем;

- участие в Программе не только органов государственной власти и местного самоуправления, но и организаций;

- достижение конкретного конечного результата и получение необходимого социально-экономического эффекта;

- взаимная ответственность заказчиков и исполнителей Программы.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программными методами определяется следующими факторами:

- особая значимость проблемы энергосбережения для повышения эффективности социально-экономического развития Республики Бурятия;

- многоотраслевой характер проблемы;

- социальная значимость проблемы эффективного использования ТЭР;

- создание условий, стимулирующих инновационную и инвестиционную активность хозяйствующих субъектов и использование научно-технических достижений в развитии Республики Бурятия;

- координация межотраслевых интересов, укрепление кооперационных связей между сопряженными отраслями;

- повышение финансовых потенциалов республики, муниципальных образований, организаций всех отраслей экономики и форм собственности.

2.1. Анализ энергоснабжения Республики Бурятия

По данным отчетов Росстата располагаемая мощность Бурятской энергосистемы составляет 1260 МВт, в том числе:

- Гусиноозерская ГРЭС - 1085 МВт;

- Улан-Удэнская ТЭЦ-1 - 110,4 МВт;

- Блок- и дизельные станции - 64,3 МВт.

Выработка электроэнергии за период 2000 - 2007 гг. систематически росла - с 3,2 до 5,6 млрд. кВт.ч. Имеющийся дефицит мощности покрывался за счет перетоков из Иркутской энергосистемы. Через энергосистему республики осуществлялись поставки электроэнергии в Забайкальский край и в Монголию.

Основные проблемы электроснабжения в Республике Бурятия могут быть сформулированы следующим образом:

- пониженная надежность электроснабжения г. Улан-Удэ и прилегающих районов;

- значительный физический и моральный износ оборудования электростанций; в 2008 г. нормативный срок эксплуатации отработали агрегаты суммарной мощностью 678 МВт, что составляет 52% от установленной мощности энергосистемы; износ электрических сетей достиг 66%;

- из-за недостаточного развития электрических сетей некоторые районы республики отличаются низкой надежностью электроснабжения и являются энергодефицитными; так, например, электроснабжение Баунтовского, Кижингинского, Хоринского, Еравнинского районов осуществляется по одноцепной ВЛ-110 кВ протяженностью около 600 км; при этом не обеспечивается нормативное качество электроэнергии по отклонениям напряжения;

- высок уровень технических и коммерческих потерь электроэнергии; последние, по экспертным оценкам, достигают 30% от общих потерь;

- дефицит мощности на подстанциях 35 - 110 кВ и пропускной способности линий электропередач для обеспечения присоединения дополнительных мощностей в г. Улан-Удэ, по побережью оз. Байкал, в восточном направлении.

Поставщиками тепла являются:

- отопительные, промышленные и сельскохозяйственные котельные - 53,4% общего отпуска;

- теплоэлектроцентрали - 40,4% отпуска;

- электробойлерные, теплоутилизационные установки и прочие - 6,2%.

Потери в магистральных сетях достигают 5 - 7%. В целом потери в сетях составляют более 10%. В районах в связи с изношенностью сетей и низкой плотностью потребления потери составляют 13 - 22%.

Основные проблемы в системе централизованного теплоснабжения могут быть сформулированы так:

- недопустимо высокий уровень износа теплоэнергетического оборудования и теплопроводов;

- низкая надежность теплоснабжения при номинально достаточных тепловых мощностях;

- недостаточные масштабы ремонтных работ и технического перевооружения на сетях; около 25% тепловых сетей требуют реконструкции;

- большинство котельных выработали проектный ресурс, эксплуатируются со сниженным КПД, имеют высокую себестоимость вырабатываемой тепловой энергии;

- недостаточно используются современные системы автоматического регулирования в тепловых сетях и у потребителей;

- не созданы экономические и правовые механизмы, направленные на экономное расходование тепловой энергии.

До 1988 г. угольная промышленность Республики Бурятия развивалась в основном за счет разработки Гусиноозерского буроугольного месторождения двумя горнодобывающими предприятиями - шахтой "Гусиноозерская" с проектной мощностью 500 тыс. тонн угля в год и разрезом "Холбольджинский" с мощностью 3000 тыс. тонн.

В соответствии с проводимыми в девяностые годы мероприятиями по реструктуризации угольной промышленности была прекращена добыча угля на шахте "Гусиноозерская" и на разрезе "Холбольджинский". Для обеспечения потребности республики и других регионов России высококачественным каменным углем в 1988 году была введена первая очередь разреза "Тугнуйский" на Олонь-Шибирском месторождении проектной мощностью 6000 тыс. тонн угля в год, которая в настоящее время практически освоена. В отдаленных районах республики для местных нужд добывается уголь небольшими разрезами (мощность 10 - 50 тыс. тонн в год), что повышает надежность обеспечения местных потребителей.

Актуальной представляется задача обеспечения топливом потребителей северных районов республики путем организации добычи угля на локальных месторождениях северной группы.

В топливно-энергетическом балансе основой является уголь. Его доля в первичных ТЭР составляет около 95%. Республика имеет существенный потенциал возобновляемых энергоресурсов. Однако возобновляемые источники используются в недостаточном объеме.

Моторное топливо и мазут поставляются с нефтеперерабатывающих заводов Западной Сибири. На протяжении последнего десятилетия наблюдается устойчивая тенденция снижения использования мазута на электростанциях. Достаточно сказать, что за 2000 - 2007 гг. при росте выработки электроэнергии его расход уменьшился в 5 раз. Это ведет к локальному ухудшению экологической ситуации, но в условиях Республики Бурятия экономически вполне оправданно.

По данным Института систем энергетики СО РАН коэффициенты полезного использования (КПИ) ТЭР по Республике Бурятия и Российской Федерации составляли:

- КПИ конечного потребления соответственно - 61 и 63%;

- КПИ ТЭС - 53 и 60%;

- КПИ котельных - 73 и 79%;

- КПИ трансформации энергии - 51 и 56%.

Таким образом, КПИ в Республике Бурятия несколько ниже общероссийских значений и значительно уступают аналогичным показателям развитых стран. Разница в показателях лишь отчасти может быть объяснена неустранимыми различиями в климатических условиях. Основная причина низких КПИ - энергорасточительность во всех сферах хозяйства Республики Бурятия, которая представляет серьезную угрозу энергетической безопасности. Низкая энергоэффективность обусловлена следующими факторами:

- преобладание во всех отраслях устаревших технологий, отсутствие полноценной энергосберегающей политики;

- бесхозяйственность, низкий уровень эксплуатации и ремонта, значительные потери энергии во всех звеньях ее преобразования.

2.2. Краткий анализ работ по энергосбережению в Республике

Бурятия

Комплексная работа по энергосбережению началась в 1997 году при реализации проекта TACIS "Повышение эффективности энергосбережения в Бурятии". Для координации энергосберегающей деятельности был создан Байкалэнергоцентр.

Для решения задач повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Республики Бурятия была разработана Целевая программа энергосбережения на 1999 - 2003 гг., утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 08.06.1999 N 210. На первом этапе, в 1999 году, была разработана нормативно-правовая база, предложены экономические механизмы энергосбережения, а также внедрена часть первоочередных малозатратных мероприятий. К их числу отнесены: энергетические обследования, установка новых и оптимизация работы установленных теплосчетчиков и тепловых пунктов, организация их сервисного обслуживания на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовлен и принят Правительством Республики Бурятия целый ряд нормативных документов по энергосбережению. Проведены энергетические экспертизы котельных с заполнением технических паспортов, что позволило выйти на экономически обоснованные тарифы и составление балансов потребления топливно-энергетических ресурсов.

По данным ФГУ "Энергонадзор Республики Бурятия" за период с 1996 по 2002 год смонтировано 690 приборов учета тепла. Общее количество организаций, имеющих лицензии на монтаж и обслуживание приборов учета тепловой энергии, достигло девяти. В 2002 году за потребляемую тепловую энергию по приборам учета расплачивалось 364 потребителя, из них 184 - бюджетные организации и муниципальные образования.

Общедомовые приборы учета тепла установлены на домах 5 товариществ собственников жилья и на 12 ведомственных общежитиях. Приборы, регистрирующие отпуск тепловой энергии, смонтированы на следующих теплоисточниках: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ, Гусиноозерская ГРЭС, ТЭЦ Селенгинского ЦКК, котельные ОАО "Улан-Удэнский авиазавод" и г. Северобайкальск.

Для отработки финансово-экономических механизмов энергосбережения были определены демонстрационные объекты по внедрению энергосберегающих технологий теплоснабжения в бюджетных организациях: республиканский госпиталь ветеранов войн, республиканский лицей-интернат для одаренных детей, хореографическое училище.

На пилотном объекте в г. Улан-Удэ (жилой дом по ул. Столбовая, 56) введен поквартирный учет расхода тепловой энергии и горячей, холодной воды с применением приборов фирмы "Paab Karcher". Был произведен перерасчет коммунальных услуг по приборам учета и жильцам возвращены сэкономленные суммы. Таким образом, стимулировалась заинтересованность населения в экономии энергоресурсов. На вводах ряда жилых зданий г. Улан-Удэ установлены комплексные автоматизированные тепловые пункты.

Ежегодно проводились семинары по энергосбережению для руководителей министерств, ведомств, районных администраций, предприятий. Для формирования общественного сознания в 2000 - 2003 годах ежемесячно публиковались статьи в газетах, освещающие проблемы энергосбережения в республике, подготовлено 5 специальных выпусков "Городской газеты", информирующих население о предприятиях и организациях, активно работающих в области повышения энергоэффективности. Оформлена постоянно действующая выставка энергосберегающего оборудования, технологий и материалов, размещена наружная реклама. Проводились деловые игры с целью формирования энергосберегающего поведения. Республика принимала участие в 2000 - 2003 годах во Всероссийской специализированной выставке "Энергосбережение в регионах России" и ежегодно получала диплом III степени.

На втором этапе реализации Программы энергосбережения ООО "Центр энергоэффективной технологий" активно внедрял солнечные гелиоустановки для отопления и горячего водоснабжения. Были разработаны и утверждены программы энергосбережения г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск, Заиграевского, Джидинского, Мухоршибирского, Еравнинского районов и ОАО "Бурятэнерго". Проведен тендер по установке теплосчетчиков и тепловых пунктов в организациях, финансируемых из республиканского бюджета.

По выполнению третьего этапа Программы энергосбережения основная работа проведена Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Бурятия. Разработка подпрограммы энергосбережения в строительстве в 2000 - 2001 годах финансировалась из республиканского бюджета в размере 136 тыс. рублей. Были созданы технологические регламенты производства пеностекла, пенобетона, деревянных каркасно-панельных жилых домов и общественных зданий с применением эффективного утепления. Внедрен проект оптимизации систем теплоснабжения путем очистки от накипи и коррозионных отложений методом термодинамической активации воды при использовании добавки СОТ - 2000 в Заиграевском районе. Разработана проектно-сметная документация для постройки жилого дома в г. Улан-Удэ по новой технологии "КУБ". В результате внедрения перечисленных мероприятий получен экономический эффект 38,5 млн. руб.

Затраты на реализацию Программы энергосбережения планировались в размере 98,6 млн. руб., из которых 82 млн. руб. - капитальные вложения, 16 млн. руб. - затраты на НИОКР. Фактический объем финансирования Программы составил 109 млн. руб.

Экономический эффект от реализации Программы получен в размере 263 млн. руб., вместо запланированного - 226,7 млн. руб. На трех демонстрационных объектах было вложено 1692 тыс. рублей и в результате за период 2000 - 2002 гг. сэкономлено бюджетных средств на сумму 2002,5 тыс. руб.

В 2006 - 2009 годах реализовывалась Республиканская целевая программа энергосбережения, одобренная постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.10.2005 N 325. Из-за существенного недофинансирования программные мероприятия в полном объеме реализованы не были. Тем не менее были достигнуты некоторые положительные результаты.

При бюджетном финансировании осуществлена установка:

- 15 комплектов приборов коммерческого учета тепловой энергии;

- 4 комплектов установок, использующих солнечную энергию;

- аппаратуры частотного регулирования электродвигателей в МУП "Водоканал" г. Гусиноозерск.

Указанные мероприятия были выполнены в установленные сроки, бюджетные затраты окупились.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что для устойчивого развития экономики Республики Бурятия, повышения энергетической безопасности республики необходима разработка и реализация системных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 2.1

Варианты развития энергопотребления в Республике Бурятия

Год

Базовый
(2008)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Население, тыс. чел.

959,2

958,8

959,2

959,5

959,9

965,6

971,3

977,1

982,9

987,1

991,44

995,73

Потребление
электрической
энергии, млн.
кВт.ч

Вариант
N 1

5230

6585

7563

8594

9740

11034

12328

12685

13053

13589

13821

14223

Вариант
N 2

5309

6016

6437

6887

7369

7885

8437

8934

9462

10020

10611

11250

Вариант
N 3

5087

5282

5448

5658

5884

6122

6372

6709

7065

7439

7834

8249

Душевое
потребление
электроэнергии,
кВт.ч/чел.

Вариант
N 1

5452

6868

7885

8957

10147

11427

12692

12982

13280

13767

13940

14284

Вариант
N 2

5535

6275

6711

7178

7677

8166

8686

9143

9627

10151

10703

11298

Вариант
N 3

5303

5509

5680

5897

6130

6340

6560

6866

7188

7536

7902

8284

Вариант N 1 на период до 2020 года представлен на основании прогноза филиала ОАО "СО ЕЭС - Бурятское РДУ". Этот вариант до 2015 года соответствует прогнозу электропотребления по территории Республики Бурятия на 2008 - 2013 годы с оценкой до 2015 года, согласованному в свое время с Росэнерго.

Вариант N 2 предложен Институтом энергетической стратегии (ГУ ИЭС), руководствуясь достижением Республики Бурятия душевого потребления электроэнергии, равного душевому российскому электропотреблению, что соответствует Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на период до 2025 г.

Вариант N 3 (минимальный) представлен на основании прогноза электропотребления ОЭС Сибири до 2015 года, составленного Институтом энергетических исследований и Агентством по прогнозированию балансов в электроэнергетике (АПБЭ).

Вариант N 1 является оптимистичным и маловероятным.

Вариант N 2 является базовым, способствует ускоренному развитию экономики и существенному улучшению благосостояния населения Республики Бурятия.

Вариант N 3 является пессимистичным и не обеспечивает повышения надежности электроснабжения и теплоснабжения республики.

3. Цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

1. Снижение энергоемкости валового регионального продукта на 40% в 2020 году по отношению к 2008 г.

Для достижения данной цели надо решить следующие задачи:

1.1. Создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики Республики Бурятия за счет реализации потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии.

1.2. Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса.

1.3. Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе.

1.4. Уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики.

1.5. Снижение потерь в электрических и тепловых сетях.

1.6. Повышение энергоэффективности в частном секторе ЖКХ, малом и среднем бизнесе на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения.

Для оценки степени достижения данной цели вводятся следующие целевые показатели: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8; 2.1; 2.2; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3 (таблица 7.1).

2. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, начиная с 1 января 2010 года, в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Для достижения данной цели надо решить следующие задачи:

2.1. Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса.

2.2. Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе.

Для оценки степени достижения данной цели вводятся следующие целевые показатели: 3.1; 3.2; 3.6; 3.7; 3.11; 3.16; 3.17; 3.18 (таблица 7.1).

3. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии до 4,5 процентов в 2020 году по отношению к 2008 году.

Для достижения данной цели надо решить следующие задачи:

3.1. Создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики Республики Бурятия за счет реализации потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии.

3.2. Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях республики, в том числе в бюджетной сфере, на объектах коммунального комплекса.

3.3. Уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики.

Для оценки степени достижения данной цели вводятся следующие целевые показатели: 1.7 (таблица 7.1).

4. Повышение конкурентоспособности местных товаров и услуг.

Для достижения данной цели надо решить следующие задачи:

4.1. Создание и реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики Республики Бурятия за счет реализации потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии.

4.2. Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в отраслях экономики, в бюджетной сфере, в жилищно-коммунальном комплексе.

4.3. Уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики.

4.4. Повышение энергоэффективности в частном секторе ЖКХ, малом и среднем бизнесе на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения.

Для оценки степени достижения данной цели вводятся следующие целевые показатели: 2.1; 2.2; 5.1; 5.2; 5.3 (таблица 7.1).

Достижимость сформулированных целей Программы подтверждается прогнозными значениями энергоемкости ВРП, приведенными в Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.05.2009 N 177 (рис. 3.1 - не приводится), а также результатами, полученными в Институте экономики ДВО РАН и Институте систем энергетики СО РАН.

Рис. 3.1. Снижение энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах

Рисунок не приводится.

4. Сроки и этапы реализации

Срок реализации Программы: 2010 - 2020 годы. Горизонт прогнозирования программных индикаторов и период выполнения Программы разбивается на пять этапов, характеристика которых приведена в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Этапы реализации Программы

N

Этапы
Программы

Краткая характеристика выполняемых работ

На-
чало

Окон-
чание

1

2010

2010

Реализация организационно-правового блока мероприятий.
Начало реализации технологического блока мероприятий.
Начало реализации информационно-пропагандистского блока
мероприятий

2

2011

2011

Реализация организационно-правового блока мероприятий.
Реализация технологического блока мероприятий.
Реализация информационно-пропагандистского блока мероприятий

3

2012

2012

Реализация организационно-правового блока мероприятий.
Реализация технологического блока мероприятий.
Реализация информационно-пропагандистского блока мероприятий

4

2013

2015

Завершение реализации организационно-правового блока
мероприятий.
Реализация технологического блока мероприятий.
Реализация информационно-пропагандистского блока мероприятий

5

2016

2020

Реализация технологического блока мероприятий.
Реализация информационно-пропагандистского блока мероприятий

Принятая разбивка периода реализации Программы на этапы обусловлена необходимостью координации программных мероприятий с Программой социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года, а также со Стратегией развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия на перспективу до 2030 года.

5. Перечень программных мероприятий

Выполнение Программы осуществляется в соответствии с поставленными в ней целями и задачами посредством реализации комплекса программных мероприятий:

- введение энергетического менеджмента (показатели 1.1 - 1.8; 2.1; 2.2; 3.1 - 3.18; 4.1 - 4.3; 5.1 - 5.3);

- развитие пропаганды энергосбережения;

- введение интегрированного планирования и управления энергетическими ресурсами на уровне республики (показатели 1.2 - 1.4; 2.1; 2.2; 3.1 - 3.18; 4.1 - 4.3; 5.1 - 5.3);

- внедрение региональных стандартов и технических регламентов энергетической эффективности;

- реализация энергосберегающих проектов (показатели 1.1 - 1.8; 2.1; 2.2; 3.1 - 3.18; 4.1 - 4.3; 5.1 - 5.3);

- внедрение нетрадиционных источников энергии и развитие малой энергетики, включая использование технологий распределенной генерации (показатель 1.7; 2.1 - 2.2);

- внедрение энергоэффективного оборудования (показатели 1.1 - 1.8; 2.1; 2.2; 3.1 - 3.18; 4.1 - 4.3; 5.1 - 5.3);

- организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере энергосбережения,

предусматривающих следующие работы (приложение 1):

- проведение энергетических обследований организаций (подраздел 5.1);

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения;

- внедрение инновационных образовательных программ в области энергосбережения;

- реализации энергосберегающих проектов в организациях бюджетной сферы, на предприятиях ТЭК, промышленности, в ЖКХ, муниципальных образованиях, особой экономической зоне Республики Бурятия;

- внедрение нетрадиционных источников энергии;

- реализация пилотных проектов в ЖКХ и бюджетной сфере;

- создание зон высокой энергетической эффективности;

- формирование энергосберегающего поведения населения Республики Бурятия.

5.1. Энергетические обследования

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

Согласно главе 4, ст. 16, п. 1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:

1) органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц;

2) организаций с участием государства или муниципального образования;

3) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

4) организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

6) организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Вышеуказанные лица обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование в период со дня вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

По результатам энергетических обследований осуществляется корректировка мероприятий Программы (приложение 1).

Обеспечение проведения энергетических обследований определяется пунктом 9 Плана мероприятий распоряжения Правительства Республики Бурятия от 18.05.2010 N 307-р.

Для энергетических обследований на период 2011 - 2012 гг. по Республике Бурятия потребуется около 300 млн. руб.

5.2. Характеристика программных мероприятий

Комплекс мероприятий и их развернутая характеристика приведена в приложении 1.

Сводные результаты распределения капиталовложений по разделам представлены в табл. 5.1. Распределение капиталовложений по разделам Программы иллюстрируется диаграммой, показанной на рис. 5.1 (не приводится).

Рис. 5.1. Распределение капиталовложений по разделам

Программы, млн. руб.

Рисунок не приводится.

Наибольшую капиталоемкость имеют следующие разделы:

- энергосбережение в ТЭК - 2873,69 млн. рублей;

- энергосбережение в муниципальных образованиях - 2566,42 млн. рублей;

- нетрадиционные и возобновляемые источники энергии - 2049,53 млн. рублей.

Относительный вес указанных разделов в общем объеме финансирования по Программе энергосбережения представлен на диаграмме, показанной на рис. 5.2 (не приводится).

Рис. 5.2. Относительный вес наиболее капиталоемких разделов

Программы

Рисунок не приводится.

Таблица 5.1

Сводные результаты распределения капиталовложений по

разделам Программы

N

Наименование мероприятия

Объем финансирования, млн. рублей

Всего
(спра-
вочно)

Феде-
ральный
бюджет
(спра-
вочно)

Республи-
канский
бюджет

Муници-
пальный
бюджет
(спра-
вочно)

Внебюд-
жетные
источники
(справоч-
но)

1

Выполнение научно-
исследовательских и
опытно-конструкторских
работ в области
энергосбережения

4,55

0,00

4,55

0,00

0,00

2

Организация системы
коммерческого учета
потребления коммунальных
ресурсов в Республике
Бурятия

340,00

0,00

247,50

92,50

0,00

3

Энергосбережение в
организациях бюджетной
сферы

772,30

0,00

226,03

389,35

156,92

4

Энергосбережение в ТЭК

2873,69

0,00

0,00

0,00

2873,69

5

Энергосбережение в
территориальных сетевых
организациях

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

6

Энергосбережение в
промышленности

251,20

0,00

0,00

0,00

251,20

7

Энергосбережение в
хозяйствующих субъектах
среднего и малого
предпринимательства

121,00

0,00

0,00

0,00

121,00

8

Энергосбережение на
предприятиях ЖКХ
г. Улан-Удэ

137,34

0,00

0,00

6,88

130,46

9

Энергосбережение на
транспорте

13,10

0,00

0,00

0,00

13,10

10

Энергосбережение в
муниципальных образованиях

2566,42

0,00

0,00

1335,43

1230,99

11

Энергосбережение в особой
экономической зоне

341,05

315,75

0,00

0,00

25,30

12

Нетрадиционные и
возобновляемые источники
энергии

2049,53

0,00

7,60

145,69

1896,24

13

Пилотные проекты

79,45

0,00

19,00

21,65

38,80

14

Зоны высокой
энергетической
эффективности

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

Всего по Программе

9922,63

315,75

504,68

1991,50

7110,70

В Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Республики Бурятия до 2030 года общее потребление энергии с 2010 по 2020 гг. составит 54,08 млн. тонн условного топлива. В этом случае экономия в пересчете на первичное топливо составит 40%.

Распределение капиталовложений по источникам финансирования иллюстрируется диаграммой, представленной на рис. 5.3 (не приводится). В соответствии с предложениями предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы, наибольшая доля финансирования (76%) приходится на внебюджетные источники, в основном - собственные средства организаций.

Рис. 5.3. Распределение капиталовложений по источникам

финансирования

Рисунок не приводится.

Контроль за выполнением мероприятий Программы и эффективностью их реализации осуществляется на основе системы показателей и временных графиков, описанных ниже.

Контроль выполнения мероприятий технологического блока Программы осуществляется на основе шкалы энергоэффективности для муниципальных образований, предприятий и организаций (приложение 2).

Контрольные цифры бальных оценок по периодам реализации Программы представлены в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Контрольные цифры по шкале энергоэффективности для

муниципальных образований, организаций бюджетной сферы и

промышленных предприятий

N

Объект контроля

Период реализации Программы

2010 - 2012

2013 - 2015

2016 - 2020

1

Муниципальные образования

-

63 - 37

80 - 63

2

Организации бюджетной сферы

63 - 37

80 - 63

3

Промышленные предприятия

-

63 - 37

80 - 63

Дополнительным средством контроля эффективности реализации программных мероприятий для организаций бюджетной сферы и промышленных предприятий могут служить матрицы энергетического менеджмента, порядок формирования которых изложен в приложении 3.

Таблица 5.3

Финансирование из республиканского бюджета программных

мероприятий для бюджетных организаций на 2010 - 2011 годы

┌───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐

│ N │ Наименование │Срок │Республи-│ Исполнитель │ Ожидаемый │

│п/п│ мероприятия │реали-│канский │ │ результат │

│ │ │зации │бюджет │ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│ │Всего по Программе│Всего │ 113,95│ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 1,3 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 112,65│ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в │

│области энергосбережения │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │Всего по разделу 1│Всего │ 1,05│ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 0 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 1,05│ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│1 │Выполнение научно-│Всего │ 1,05│Министерство по │Повышение │

│ │исследовательских ├──────┼─────────┤развитию │научно- │

│ │и опытно- │2010 │ 0 │транспорта, │технического │

│ │конструкторских ├──────┼─────────┤энергетики и │потенциала в │

│ │работ в области │2011 │ 1,05│дорожного │области │

│ │энергосбережения │ │ │хозяйства │энергосбережения│

│ │ │ │ │Республики │ │

│ │ │ │ │Бурятия │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│2. Организация системы коммерческого учета потребления коммунальных │

│ресурсов в Республике Бурятия │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │Всего по разделу 2│Всего │ 83 │Министерства и │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ведомства, │ │

│ │ │2010 │ 0 │бюджетные │ │

│ │ ├──────┼─────────┤организации │ │

│ │ │2011 │ 83 │ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│3. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │Всего по разделу 3│Всего │ 22,3 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 1,3 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 21 │ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственно-транспортный комплекс │

│Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия" │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│1 │Замена ламп │Всего │ 4 │Государственное │Уменьшение │

│ │накаливания на ├──────┼─────────┤бюджетное │расхода │

│ │энергосберегающие │2010 │ 0 │учреждение │электроэнергии │

│ │в зданиях ├──────┼─────────┤"Хозяйственно- │(эффект 10,29 │

│ │Администрации │2011 │ 4 │транспортный │млн. рублей) │

│ │Президента (3285 │ │ │комплекс │ │

│ │шт.) │ │ │Администрации │ │

│ │ │ │ │Президента и │ │

│ │ │ │ │Правительства │ │

│ │ │ │ │Республики │ │

│ │ │ │ │Бурятия" │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Министерство культуры Республики Бурятия │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │ │Всего │ 1,8 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 0 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 1,8 │ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│1 │Капитальный ремонт│Всего │ 1,44│ГОУ СПО │Снижение │

│ │системы отопления ├──────┼─────────┤"Улан-Удэнский │потребления │

│ │учебного корпуса, │2010 │ 0 │музыкальный │энергоресурсов │

│ │установка приборов├──────┼─────────┤колледж им. │на 7% от │

│ │учета, │2011 │ 1,44│П.И.Чайковского"│потребляемых │

│ │автоматизация │ │ │ │(эффект 4,32 │

│ │теплового узла в │ │ │ │млн. рублей) │

│ │Улан-Удэнском │ │ │ │ │

│ │музыкальном │ │ │ │ │

│ │колледже им. │ │ │ │ │

│ │П.И.Чайковского │ │ │ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│2 │Установка │Всего │ 0,06│ГУК "Музей │Уменьшение │

│ │энергосберегающих ├──────┼─────────┤природы Бурятии"│расхода │

│ │ламп в Музее │2010 │ 0 │ │электроэнергии │

│ │природы Бурятии ├──────┼─────────┤ │на освещение в │

│ │ │2011 │ 0,06│ │среднем на 19% │

│ │ │ │ │ │(эффект 0,135 │

│ │ │ │ │ │млн. рублей) │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│3 │Установка │Всего │ 0,3 │ГУК │Уменьшение │

│ │энергосберегающих ├──────┼─────────┤"Национальная │расхода │

│ │ламп в │2010 │ 0 │библиотека │электроэнергии │

│ │Национальной ├──────┼─────────┤Республики │на освещение │

│ │библиотеке │2011 │ 0,3 │Бурятия" │(эффект 0,675 │

│ │Республики Бурятия│ │ │ │млн. рублей) │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │ │Всего │ 5,00│ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 1,3 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 3,7 │ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│1 │Утепление зданий, │Всего │ 2,49│Стационарные │Уменьшение │

│ │замена дверных ├──────┼─────────┤социальные │тепловых потерь │

│ │блоков, установка │2010 │ 0 │учреждения, │(эффект 3,2 млн.│

│ │стеклопакетов ├──────┼─────────┤подведомственные│рублей) │

│ │ │2011 │ 2,49│Минсоцзащиты │ │

│ │ │ │ │Республики │ │

│ │ │ │ │Бурятия │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│2 │Модернизация новых│Всего │ 2,51│Стационарные │Снижение │

│ │и реконструкция ├──────┼─────────┤социальные │потребления │

│ │систем │2010 │ 1,3 │учреждения, │тепловой энергии│

│ │теплоснабжения, ├──────┼─────────┤подведомственные│на 3% (эффект │

│ │горячего и │2011 │ 1,21│Минсоцзащиты │1,815 млн. │

│ │холодного │ │ │Республики │рублей) │

│ │водоснабжения │ │ │Бурятия │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Министерство здравоохранения Республики Бурятия │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │ │Всего │ 4,2 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 0 │ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 4,2 │ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│1 │Монтаж тепловых │Всего │ 2,52│Министерство │Снижение затрат │

│ │пунктов ├──────┼─────────┤здравоохранения │на 10% (эффект │

│ │ │2010 │ 0 │Республики │11,34 млн. │

│ │ ├──────┼─────────┤Бурятия │рублей) │

│ │ │2011 │ 2,52│ │ │

├───┼──────────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤

│2 │Утепление наружных│Всего │ 1,68│Министерство │Уменьшение │

│ │стен зданий ├──────┼─────────┤здравоохранения │тепловых потерь │

│ │ │2010 │ 0 │Республики │(эффект 2,16 │

│ │ ├──────┼─────────┤Бурятия │млн. рублей) │

│ │ │2011 │ 1,68│ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Министерство образования Республики Бурятия │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│1 │Применение │Всего │ 3,76│Министерство │Уменьшение │

│ │энергосберегающих ├──────┼─────────┤образования │тепловых потерь │

│ │технологий при │2010 │ 0 │Республики │(эффект 5,64 │

│ │строительстве ├──────┼─────────┤Бурятия │млн. рублей) │

│ │зданий │2011 │ 3,76│ │ │

│ │образовательных │ │ │ │ │

│ │учреждений, │ │ │ │ │

│ │ремонтные работы │ │ │ │ │

│ │по утеплению │ │ │ │ │

│ │фасадов и стен. │ │ │ │ │

│ │Текущий ремонт │ │ │ │ │

│ │зданий, замена │ │ │ │ │

│ │дверных проемов, │ │ │ │ │

│ │окон, ремонт │ │ │ │ │

│ │систем отопления, │ │ │ │ │

│ │электроснабжения, │ │ │ │ │

│ │освещения │ │ │ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Республиканское агентство по делам семьи и детей │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│1 │Замена тепловых │Всего │ 3,54│Республиканское │Уменьшение │

│ │сетей с ├──────┼─────────┤агентство по │тепловых потерь │

│ │использованием │2010 │ 0 │делам семьи и │(эффект 5,31 │

│ │энергоэффективного├──────┼─────────┤детей │млн. рублей) │

│ │оборудования, │2011 │ 3,54│ │ │

│ │применение │ │ │ │ │

│ │энергоэффективных │ │ │ │ │

│ │технологий по │ │ │ │ │

│ │тепловой изоляции │ │ │ │ │

│ │вновь строящихся │ │ │ │ │

│ │тепловых сетей при│ │ │ │ │

│ │восстановлении │ │ │ │ │

│ │разрушенной │ │ │ │ │

│ │тепловой изоляции │ │ │ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов в таблице дана в соответствии с официальным текстом

документа.

│12. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│ │Всего по разделу │Всего │ 7,60│ │ │

│ │12 ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2010 │ 0,00│ │ │

│ │ ├──────┼─────────┤ │ │

│ │ │2011 │ 7,60│ │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Прибайкальский район │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│1 │Установка тепловых│Всего │ 6,10│Министерство │Использование │

│ │насосов. МДОУ ├──────┼─────────┤строительства и │ВИЭ, экономия │

│ │"Детский сад │2010 │ 0,00│модернизации │ТЭР (эффект 27,6│

│ │"Колосок" ├──────┼─────────┤жилищно- │млн. рублей) │

│ │ │2011 │ 6,10│коммунального │ │

│ │ │ │ │комплекса │ │

│ │ │ │ │Республики │ │

│ │ │ │ │Бурятия │ │

├───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┤

│Кабанский район │

├───┬──────────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┤

│1 │Установка тепловых│Всего │ 1,5 │Министерство │Использование │

│ │насосов. ├──────┼─────────┤строительства и │ВИЭ, экономия │

│ │Фельдшерско- │2010 │ 0,00│модернизации │ТЭР (эффект 6,9 │

│ │акушерский пункт ├──────┼─────────┤жилищно- │млн. рублей) │

│ │с. Оймур │2011 │ 1,5 │коммунального │ │

│ │ │ │ │комплекса │ │

│ │ │ │ │Республики │ │

│ │ │ │ │Бурятия │ │

└───┴──────────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┘

6. Ресурсное обеспечение Программы и направления расходов

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, республиканского, местных бюджетов и собственных средств организаций, участвующих в реализации Программы (табл. 6.1).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Экономия средств, достигнутая за счет данного снижения объемов в текущем году, используется для финансирования мероприятий Программы, запланированных на следующий год.

При планировании бюджетных ассигнований для бюджетных учреждений не учитывается сокращение расходов бюджетных учреждений, достигнутое ими в результате уменьшения объема фактически потребленных ими ресурсов сверх установленных трех процентов в год.

Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления бюджетным учреждением указанных выше ресурсов, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда (без учета указанного увеличения при индексации фондов оплаты труда).

Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Порядок и условия предоставления субсидий представлены в приложении 6.

Таблица 6.1

Ресурсное обеспечение Программы

Источники и
направления
финансирования

Общий объем
финансирования,
предусмотренный
по Программе на
весь период
реализации

В том числе по годам реализации
Программы:

2010

2011

2012

2013 -
2015

2016 -
2020

Всего

9922,63

369,93

1456,19

2705,01

3443,69

1947,81

Республиканский
бюджет

504,68

1,30

112,65

154,39

141,52

94,82

в том числе:

государственные
капитальные
вложения

340,64

0,87

77,98

103,44

94,82

63,53

текущие расходы

4,55

0,00

1,05

0,35

1,40

1,75

прочие нужды

159,49

0,43

33,62

50,60

45,30

29,54

Федеральный бюджет
<*>

315,75

46,67

98,21

43,16

127,71

0,00

в том числе:

государственные
капитальные
вложения

211,55

31,27

65,80

28,92

85,57

0,00

текущие расходы

4,74

0,70

1,47

0,65

1,92

0,00

прочие нужды

99,46

14,70

30,94

13,60

40,23

0,00

Местный бюджет <*>

1991,50

0,00

69,00

635,75

832,98

453,77

в том числе:

капитальные
вложения

1334,31

0,00

46,23

425,95

558,10

304,03

текущие расходы

29,87

0,00

1,04

9,54

12,49

6,81

прочие нужды

627,32

0,00

21,74

200,26

262,39

142,94

Внебюджетные
источники <*>

7110,70

321,96

1176,33

1871,71

2341,48

1399,22

в том числе:

капитальные
вложения

4764,17

215,71

788,14

1254,05

1568,79

937,48

текущие расходы

106,66

4,83

17,64

28,08

35,12

20,99

прочие нужды

2239,87

101,42

370,54

589,59

737,57

440,75

--------------------------------

<*> Справочно.

Расчет необходимой потребности в ресурсах произведен с учетом сложившегося объема финансовых затрат по аналогичным работам и имеющейся проектной документации по ряду объектов. В Программе указан прогноз затрат на реализацию мероприятий. При разработке проектной документации по объектам объем затрат будет уточняться.

Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального и республиканского бюджетов на соответствующий год и плановый период исходя из их возможностей.

Основные направления расходов Программы:

совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения;

формирование энергосберегающего поведения, информационная поддержка;

проведение энергетических обследований предприятий и организаций;

подготовка кадров в области энергосбережения;

реализация энергосберегающих проектов:

- в организациях бюджетной сферы;

- на предприятиях ТЭК;

- на промышленных предприятиях;

- в сфере ЖКХ;

- в муниципальных образованиях;

- в особой экономической зоне Республики Бурятия;

внедрение нетрадиционных источников энергии;

реализация пилотных проектов и создание зон высокой энергетической эффективности.

Определяющим условием успешного развития процессов энергосбережения в республике является создание действенных технико-экономических механизмов энергосбережения.

7. Ожидаемые социально-экономические и экологические

результаты реализации Программы

На основе реализации перечисленных в приложении 1 программных мероприятий будут достигнуты следующие социально-экономические и технологические результаты:

В экономической сфере:

- повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности;

- увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;

- увеличение поступлений финансовых средств в республиканский бюджет за счет расширения налогооблагаемой базы;

- снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из республиканского бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.

В производственной сфере:

- снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции;

- повышение энергетической эффективности продукции, выпускаемой организациями;

- производство продукции, имеющей улучшенные энергетические характеристики;

- осуществление метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов.

В социальной сфере:

- повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширения потребительской корзины;

- осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;

- улучшение условий труда;

- создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения;

- повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;

- создание и внедрение в производство новых эффективных видов продукции;

- увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;

- снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

- повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей;

- формирование энергосберегающего сознания и поведения населения;

- осуществление подготовки и переподготовки персонала, обучения населения, в том числе временно неработающих лиц.

В экологической сфере:

- сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

- приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам;

- повышение эффективности использования недр.

В политической сфере:

- повышение энергетической безопасности Республики Бурятия (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступающих в регион энергетических ресурсов);

- повышение престижа Республики Бурятия.

По предварительному расчету мультипликативного эффекта (методика В.И.Лукашева для энергоресурсосберегающих мероприятий) инвестиционный коэффициент-мультипликатор в среднем по Программе равен 1,21.

Прямой экономический эффект по Программе 24030,04 млн. рублей.

Мультипликативный эффект в целом по Программе составит 29076,35 млн. рублей.

Мультипликативный эффект от внедрения мероприятий Программы формируется при помощи оценки отдельных мероприятий. По каждому мероприятию Программы составляется справка о фактически полученной экономической эффективности.

Для оперативной оценки формируются таблицы эффективности мероприятий в первый же год внедрения проектов и впоследствии ежегодно дополняются появляющимися данными, накапливая эффективность до получения полного интегрального эффекта. Таким образом, предложенный алгоритм подсчета эффекта дает возможность, помимо получения экономического эффекта по каждому мероприятию, анализировать в течение всего периода его окупаемости ход реализации отдельных пунктов Программы, а также определять ежегодный суммарный эффект от внедрения данного мероприятия (по суммам в отдельных графах).

По мере поступления сведений о полученных эффектах формируется общая картина появления и роста экономической эффективности. В год начала действия Программы эффект только зарождается и имеет весьма скромный размер, но со временем он наращивает свою величину. Суммируя величины эффектов нарастающим итогом, возможно проследить рост или падение эффективности как отдельного мероприятия, так и Программы в целом или групп мероприятий на любой момент времени их реализации.

Применение мультипликативного метода для оценки экономического эффекта мероприятий Программы обладает важным преимуществом по отношению к другим способам оценки экономической эффективности, заключающимся в том, что проявление свойств мероприятия оценивается в той экономической системе, в которой оно должно непосредственно работать. При этом учитываются все особенности функционирования и обстановка, в которой работает экономическая система.

Для правильной оценки эффективности с помощью мультипликативного метода необходимо разработать Методику оценки энергосберегающих мероприятий на основе использования мультипликативного метода.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, приведенные в табл. 7.1 (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности").

Таблица 7.1

Целевые показатели Программы <*>

Наименование целевого
показателя

2008
(базовый)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1

Динамика
энергоемкости
валового
регионального
продукта - для
Программы (для
фактических и
сопоставимых
условий)
кг у.т./руб.

0,030

0,028

0,027

0,026

0,025

0,022

0,021

0,020

0,020

0,019

0,018

0,016

1.2

Доля объемов
электрической
энергии, расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории
Республики
Бурятия

0,2

0,25

0,31

0,54

0,72

0,94

1

1

1

1

1

1

1.3

Доля объемов
тепловой энергии,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории
Республики
Бурятия

0,02

0,03

0,15

0,35

0,60

0,86

1

1

1

1

1

1

1.4

Доля объемов
воды, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
Республики
Бурятия

0,039

0,04

0,057

0,18

0,37

0,72

1

1

1

1

1

1

1.7

Доля
энергетических
ресурсов,
производимых с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
Республики
Бурятия

0,014

0,014

0,015

0,0165

0,019

0,022

0,026

0,029

0,033

0,038

0,044

0,05

1.8

Объем
внебюджетных
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
Республиканской
программы

0,63

0,84

0,69

0,76

0,62

0,62

0,62

0,76

0,76

0,76

0,76

0,76

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)

2.1

Экономия
электрической
энергии в
натуральном и
стоимостном
выражении млн.
КВт.ч/млн. руб.

168,142/278,16

173,354/286,783

183,756/303,990

194,781/322,229

206,468/341,563

218,856/362,057

231,987/383,780

245,907/406,807

260,661/431,216

276,301/457,088

292,879/484,514

310,451/513,585

2.2

Экономия тепловой
энергии в
натуральном и
стоимостном
выражении млн.
Гкал/млн. руб.

0,250/230,27

0,258/237,408

0,273/251,653

0,290/266,752

0,307/282,757

0,325/299,723

0,345/317,706

0,366/336,768

0,388/356,974

0,411/378,393

0,435/401,096

0,462/425,162

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

3.1

Удельный расход
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
Гкал/(год x м2)

0,098

0,097

0,094

0,091

0,089

0,086

0,083

0,081

0,078

0,076

0,074

0,072

3.2

Удельный расход
тепловой энергии
бюджетными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
Гкал/(год x м2)

0,195

0,195

0,195

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.6

Удельный расход
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
м3/(мес. x чел.)

1,6

1,58

1,54

1,49

1,45

1,40

1,36

1,32

1,28

1,24

1,20

1,17

3.7

Удельный расход
воды на снабжение
бюджетных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на
1 человека)
м3/(мес. x чел.)

3,07

3,07

3,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.11

Удельный расход
электрической
энергии на
обеспечение
бюджетных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
КВт.час/
(чел. x год)

1584,8

1568,95

1521,88

1476,23

1431,94

1388,98

1347,31

1306,89

1267,69

1229,66

1192,77

1156,98

3.16

Доля объемов
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями на
территории
Республики
Бурятия

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

3.17

Доля объемов
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
тепловой энергии,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями на
территории
Республики
Бурятия

0,64

0,71

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3.18

Доля объемов
воды,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
бюджетными
учреждениями на
территории
Республики
Бурятия

0,81

0,86

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

4.1

Доля объемов
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
Республики
Бурятия

0,893

0,911

0,927

0,932

0,964

0,981

1

1

1

1

1

1

4.2

Доля объемов
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
Республики
Бурятия

0,054

0,061

0,083

0,27

0,58

0,86

1

1

1

1

1

1

4.3

Доля объемов
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
Республики
Бурятия

0,949

0,951

0,964

0,971

0,982

0,996

1

1

1

1

1

1

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

5.1

Изменение
удельного расхода
топлива на
выработку
электрической
энергии тепловыми
электростанциями;
г. у.т./кВт.ч

368,6

364,6

360,7

356,7

352,7

348,7

344,8

340,8

336,8

332,8

328,9

324,9

5.2

Изменение
удельного расхода
топлива на
выработку
тепловой энергии
кг у.т./ГКал

183,9

182,5

181,1

179,7

178,3

176,9

175,4

174,0

172,6

171,2

169,8

168,4

5.3

Динамика
изменения
фактического
объема потерь
электрической
энергии при ее
передаче по
распределительным
сетям
млн. КВт.ч/%

322,14/29,1

323,05/27,4

323,95/25,6

324,86/23,9

325,76/22,2

326,67/20,4

327,57/18,7

328,48/16,9

329,39/15,2

330,29/13,5

331,20/11,7

332,10/10,0

--------------------------------

<*> После разработки Министерством регионального развития Российской Федерации методических указаний по расчету целевых показателей региональных и муниципальных программ повышения энергетической эффективности будут включены в таблицу следующие показатели:

1.5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

1.6. Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов.

2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.

2.4. Экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.

3.3. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

3.4. Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

3.5. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

3.8. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

3.9. Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

3.10. Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

3.12. Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

3.13. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека).

3.14. Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека).

3.15. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета.

3.19. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

3.20. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий).

3.21. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для фактических и сопоставимых условий).

3.22. Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива.

3.23. Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива.

3.24. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование.

3.25. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными, муниципальными заказчиками;

доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме государственных, муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты).

3.26. Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных, муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных, муниципальных нужд (в стоимостном выражении).

3.27. Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

4.4. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования (за исключением многоквартирных домов).

4.5. Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.6. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.7. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.8. Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.9. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.10. Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

4.11. Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование.

4.12. Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов.

4.13. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.14. Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.15. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.16. Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.17. Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

4. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.18. Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.19. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.20. Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.21. Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

4.22. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.23. Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.24. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.25. Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.26. Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

4.27. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.28. Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

4.29. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.30. Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий).

4.31. Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий).

5.4. Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче.

5.5. Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче.

5.6. Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

6.1. Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием.

6.2. Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

Сбор общей информации для расчета целевых показателей:

Осуществлять сбор информации необходимо по специально разработанным опросным листам, которые составляются Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Дополнительным источником к опросным листам являются:

- топливно-энергетические балансы, составленные по данным статистической отчетности;

- Программа социально-экономического развития;

- объем производства, передачи, потребления энергоресурсов;

- наличие возобновляемых источников энергоресурсов, а также местных видов топлива;

- существующее состояние коммунальной инфраструктуры (тепло-, электро-, водоснабжение);

- оснащенность приборами учета энергоресурсов на источниках и у потребителей;

- общее состояние объектов бюджетной сферы, жилищного фонда, транспорта;

- наличие действующей нормативно-правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Расчет целевых показателей.

Целевые показатели, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программ, а целевые показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к объектам энергоснабжения.

Расчет значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляется Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Результаты прогнозирования экологических показателей Программы представлены в таблицах 7.2 - 7.4

Таблица 7.2

Результаты расчетов

Показатель

Начальное
состояние

Прогноз

Сброс загрязнений в воду, сумма долей ПДК

1,26

2,09

Выбросы загрязнений в атмосферу, сумма долей ПДК

2,86

5,23

Бонитет почв, баллы

68,98

59,68

Средний запас деловой древесины, м3/га

93,06

78,51

Приведенный запас биоресурсов, млн. руб.

621,6

674,1

Таблица 7.3

Сбросы загрязняющих веществ в воду, тыс. т

Вещества

Начальное
состояние

Прогноз

Прогноз при отсутствии
программного решения проблемы

Органические

0,869

1,616

3,650

Нефтепродукты

0,015

0,028

0,063

Взвешенные вещ.

2,618

4,870

10,995

Сухой остаток

38,859

72,278

163,199

Сульфаты

5,753

10,700

24,161

Хлориды

4,168

7,752

17,505

Азот аммонийный

0,274

0,510

1,151

Фосфор

0,167

0,310

0,701

Нитраты

1,187

2,208

4,985

Нитриты

0,035

0,066

0,147

СПАВ

0,008

0,015

0,034

Жиры

0,028

0,052

0,118

Железо (ионы)

0,028

0,052

0,118

Медь (ионы)

0,001

0,002

0,004

Цинк (ионы)

0,004

0,007

0,017

Никель (ионы)

0,001

0,002

0,004

Хром (ионы)

0,002

0,003

0,008

Фтор (ионы)

0,006

0,010

0,025

Таблица 7.4

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т

Вещества

Начальное
состояние

Прогноз

Прогноз при
отсутствии
программного
решения проблемы

Твердые

37,2

69,2

156,2

Диоксид серы

26,5

49,3

111,3

Окись углерода

19,2

35,7

80,6

Окислы азота

12,1

22,5

50,8

Углеводороды

0,3

0,6

1,3

Летучие органические соединения

0,4

0,8

1,7

Прочие

2,3

4,3

9,7

Всего

98,0

182,4

411,6

8. Управление и механизм реализации Программы, порядок

осуществления контроля за ее реализацией, порядок

представления отчетности об исполнении

8.1. Управление и механизм реализации Программы

После вступления в силу закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на очередной финансовый год Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия заключает, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством, на конкурсной основе государственные контракты (договоры, соглашения) на выполнение мероприятий (объектов) Программы, определяющие условия и ответственность за выполнение мероприятий Программы.

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия ежегодно уточняет значения целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы, объем необходимых бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей.

При необходимости Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, иные органы государственной власти Республики Бурятия, члены Координационного совета по инвестиционной деятельности при Правительстве Республики Бурятия (далее - Совет) могут вносить на рассмотрение Совета предложения с соответствующим обоснованием:

- о продлении срока реализации Программы (если срок истекает в текущем году);

- о смене государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) Программы, об изменении форм и методов реализации Программы;

- о внесении изменений и дополнений в Программу;

- о приостановлении действия Программы;

- о досрочном прекращении реализации Программы.

Основанием для продления срока реализации Программы, смены государственного заказчика (государственного заказчика-координатора) Программы, внесения изменений в Программу, приостановления действия Программы или ее досрочного прекращения могут быть:

1) отсутствие или недостаточное финансирование Программы из предусмотренных источников;

2) досрочное выполнение Программы;

3) изменение направлений Программы социально-экономического развития Республики Бурятия;

4) низкая эффективность реализации Программы или неэффективная работа государственного заказчика (государственного заказчика-координатора);

5) нецелевое использование средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, выявленное по результатам проверки;

6) изменения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия;

7) появление иных механизмов устранения проблемы, решаемой Программой;

8) возникновение обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и др.);

9) иные объективные причины и обстоятельства.

Окончательное решение о дальнейшей реализации Программы при наличии предложений и оснований принимает Совет.

Решение Совета является основанием для подготовки нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия.

В ходе реализации Программы Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия выполняет следующие основные функции:

1) обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, осуществляют координацию деятельности исполнителей;

2) отвечает за целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы, и достижение пороговых значений целевых индикаторов Программы;

3) осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы, сбор статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий; представляет отчетность по реализации Программы в соответствии с положениями настоящего подпункта; представляет статистическую отчетность по реализации Программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия;

4) организует формирование нормативной правовой базы Программы, разрабатывает методические материалы для исполнителей Программы;

5) подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям и механизм реализации Программы;

6) проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия;

7) осуществляет контроль за реализацией Программы;

8) выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия помимо функций, указанных выше, осуществляет координацию деятельности исполнителей по реализации Программы и использованию финансовых средств на ее реализацию, несет ответственность за реализацию Программы в целом.

Исполнитель Программы:

1) реализует программные мероприятия в сроки, предусмотренные Программой;

2) обеспечивает исполнение своих обязательств по выполнению мероприятий Программы в соответствии с государственным контрактом (договором, соглашением) с государственным заказчиком;

3) представляет в Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия:

Ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по реализации программных мероприятий и использованию финансовых средств, выделенных на их реализацию, оформленную согласно приложению 4 к Программе, с приложением пояснительной записки.

Ежегодно, до 15 января:

- отчет о реализации программных мероприятий и использованию финансовых средств, выделенных на их реализацию, составленный в соответствии с приложением 5 к Программе;

4) выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия в соответствии с своими полномочиями, установленными действующим законодательством Республики Бурятия.

За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Программы, за нецелевое использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, соответствующие должностные лица несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия.

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия направляет в Министерство экономики Республики Бурятия:

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, оформленную согласно приложению 4 к Программе, с приложением пояснительной записки.

7.3.2. Ежегодно, до 25 января:

- отчет о реализации Программы в отчетном году с анализом финансирования Программы и эффективности использования финансовых средств, составленный в соответствии с приложением 5 к Программе;

- результаты оценки эффективности реализации Программы, проведенной в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Бурятия, с предложениями по дальнейшей реализации Программы и повышению ее эффективности.

В случае завершения Программы Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия представляет информацию о результатах реализации и эффективности Программы за весь период ее реализации, в том числе по программным мероприятиям, годам, источникам и объемам финансирования, с анализом достижения запланированных Программой целевых индикаторов (показателей).

Министерство экономики Республики Бурятия на основе отчетов Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия:

Ежеквартально формирует сводный отчет о финансировании и реализации Программы и представляет его в Совет.

Ежегодно, до 20 февраля, формирует сводный отчет о ходе реализации Программы и направляет его в Совет с предложениями по:

- дальнейшей реализации (приостановлению, прекращению действия и пр.) Программы;

- снижению финансирования Программы или отдельных мероприятий и объектов Программы, по которым обнаруживается значительное отставание от запланированных целевых индикаторов (показателей);

- повышению эффективности Программы.

Совет ежегодно, до 1 марта, рассматривает на заседании результаты реализации Программы в отчетном году и по итогам оценки их эффективности:

- в рамках своих полномочий формирует предложения, рекомендации о дальнейшей реализации Программы;

- в необходимых случаях - принимает решения о продлении срока реализации Программы, приостановлении действия, досрочном прекращении, необходимости корректировки и повышении эффективности Программы.

По итогам рассмотрения результатов реализации Программы за отчетный год и оценки их эффективности Совет выносит на заседание Правительства Республики Бурятия обобщенный доклад о реализации Программы в отчетном году с предложениями по их дальнейшей реализации.

Правительство Республики Бурятия ежегодно вносит на рассмотрение Народного Хурала Республики Бурятия информацию о реализации и финансировании Программ в составе ежегодных отчетов об исполнении в отчетном году законов Республики Бурятия о Программе социально-экономического развития Республики Бурятия и о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение N 1

к Республиканской целевой

программе "Энергосбережение и

повышение энергоэффективности

в Республике Бурятия до

2020 года"

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ ДО 2020 ГОДА"

N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реали-
зации

Объем финансирования, млн. рублей

Исполнитель

Ожидаемый результат

Всего
(спра-
вочно)

Феде-
раль-
ный
бюджет
(спра-
вочно)

Рес-
публи-
кан-
ский
бюджет

Муници-
пальный
бюджет
(спра-
вочно)

Внебюджет-
ные
источники
(справочно)

Всего по Программе

Всего

9922,63

315,75

504,68

1991,50

7110,70

2010

369,93

46,67

1,30

0,00

321,96

2011

1456,19

98,21

112,65

69,00

1176,33

2012

2705,01

43,16

154,39

635,75

1871,71

2013 -
2015

3443,69

127,71

141,52

832,98

2341,48

2016 -
2020

1947,81

0,00

94,82

453,77

1399,22

1. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения

Всего по разделу 1

Всего

4,55

0,00

4,55

0,00

0,00

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,05

0,00

1,05

0,00

0,00

2012

0,35

0,00

0,35

0,00

0,00

2013 -
2015

1,40

0,00

1,40

0,00

0,00

2016 -
2020

1,75

0,00

1,75

0,00

0,00

1

Выполнение научно-
исследовательских и
опытно-
конструкторских
работ в области
энергосбережения

Всего

4,55

0,00

4,55

0,00

0,00

Министерство по
развитию транспорта,
энергетики и
дорожного хозяйства
Республики Бурятия

Повышение научно-
технического
потенциала в
области
энергосбережения

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,05

0,00

1,05

0,00

0,00

2012

0,35

0,00

0,35

0,00

0,00

2013 -
2015

1,40

0,00

1,40

0,00

0,00

2016 -
2020

1,75

0,00

1,75

0,00

0,00

2. Организация системы коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов в Республике Бурятия

Всего по разделу 2

Всего

340,00

0,00

247,50

92,50

0,00

Министерства и
ведомства, бюджетные
организации

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

113,00

0,00

83,00

30,00

0,00

2012

75,50

0,00

63,00

12,50

0,00

2013 -
2015

75,50

0,00

63,00

12,50

0,00

2016 -
2020

76,00

0,00

38,50

37,50

0,00

3. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы

Всего по разделу 3

Всего

772,30

0,00

226,03

389,35

156,92

Эффект
1589,374 млн. руб./
1211175 тонн
условного топлива

2010

22,01

0,00

1,30

0,00

20,71

2011

54,52

0,00

21,00

4,38

29,14

2012

154,43

0,00

88,04

24,59

41,80

2013 -
2015

290,77

0,00

61,12

191,47

38,18

2016 -
2020

250,57

0,00

54,57

168,91

27,09

Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственно-транспортный комплекс Администрации Президента и Правительства
Республики Бурятия"

Всего

42,08

0,00

42,08

0,00

0,00

Государственное
бюджетное учреждение
"Хозяйственно-
транспортный
комплекс
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия"

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

2012

27,26

0,00

27,26

0,00

0,00

2013 -
2015

10,82

0,00

10,82

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие в
зданиях
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия
(3285 шт.)

Всего

8,58

0,00

8,58

0,00

0,00

Государственное
бюджетное учреждение
"Хозяйственно-
транспортный
комплекс
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия"

Уменьшение расхода
электроэнергии
(эффект 12,25 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

2012

4,58

0,00

4,58

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Утепление теплового
контура зданий
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия
(утепление стен,
замена окон)

Всего

30,08

0,00

30,08

0,00

0,00

Государственное
бюджетное учреждение
"Хозяйственно-
транспортный
комплекс
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия"

Уменьшение тепловых
потерь (эффект 38,5
млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

19,26

0,00

19,26

0,00

0,00

2013 -
2015

10,82

0,00

10,82

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Установка тепловых
пунктов (2 шт.)

Всего

3,42

0,00

3,42

0,00

0,00

Государственное
бюджетное учреждение
"Хозяйственно-
транспортный
комплекс
Администрации
Президента и
Правительства
Республики Бурятия"

Оптимизация работы
системы отопления
(эффект 4,28 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

3,42

0,00

3,42

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Учреждения образования г. Улан-Удэ

Всего

323,64

0,00

0,00

255,66

67,98

2010

7,73

0,00

0,00

0,00

7,73

2011

12,11

0,00

0,00

1,60

10,51

2012

32,96

0,00

0,00

23,40

9,56

2013 -
2015

110,58

0,00

0,00

96,51

14,07

2016 -
2020

160,26

0,00

0,00

134,15

26,11

1

Утепление зданий
(замена оконных
блоков, ремонт
дверных блоков,
ремонт полов первых
этажей, ремонт
кровель (в т.ч.
устройство стропил,
шиферных кровель)

Всего

261,11

0,00

0,00

206,27

54,84

Учреждения и Комитет
по образованию
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
548,31 млн. рублей)

2010

6,89

0,00

0,00

0,00

6,89

2011

10,74

0,00

0,00

1,60

9,14

2012

31,80

0,00

0,00

23,40

8,40

2013 -
2015

86,28

0,00

0,00

75,57

10,71

2016 -
2020

125,40

0,00

0,00

105,70

19,70

2

Замена светильников
с лампами
накаливания на
энергосберегающие

Всего

62,53

0,00

0,00

49,39

13,14

Учреждения и Комитет
по образованию
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение расхода
электроэнергии в
150 учреждениях
(эффект 131,25 млн.
рублей)

2010

0,84

0,00

0,00

0,00

0,84

2011

1,37

0,00

0,00

0,00

1,37

2012

1,16

0,00

0,00

0,00

1,16

2013 -
2015

24,30

0,00

0,00

20,94

3,36

2016 -
2020

34,86

0,00

0,00

28,45

6,41

Учреждения здравоохранения г. Улан-Удэ

Всего

148,02

0,00

0,00

116,93

31,09

2010

9,66

0,00

0,00

0,00

9,66

2011

4,98

0,00

0,00

1,19

3,79

2012

7,14

0,00

0,00

0,00

7,14

2013 -
2015

99,38

0,00

0,00

88,88

10,50

2016 -
2020

26,86

0,00

0,00

26,86

0,00

1

Установка
электронных
элеваторных узлов в
городской больнице
N 4, роддоме,
инфекционной
больнице

Всего

1,51

0,00

0,00

1,19

0,32

Учреждения
здравоохранения
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Оптимизация работы
системы отопления,
возможность
оперативной
корректировки
работы узла в
зависимости от
режима
теплопотребления и
температуры
наружного воздуха
(эффект 3,15 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,51

0,00

0,00

1,19

0,32

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Замена
люминесцентных ламп
старого образца на
современные
энергосберегающие
лампы

Всего

0,51

0,00

0,00

0,40

0,11

Учреждения
здравоохранения
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Снижение расхода
электроэнергии
(эффект 1,05 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,40

0,00

0,00

0,40

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Утепление стен
зданий, в т.ч. их
обшивка,
герметизация швов,
штукатурка

Всего

82,00

0,00

0,00

64,78

17,22

Учреждения
здравоохранения
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
172,2 млн. рублей)

2010

2,94

0,00

0,00

0,00

2,94

2011

3,36

0,00

0,00

0,00

3,36

2012

3,78

0,00

0,00

0,00

3,78

2013 -
2015

57,70

0,00

0,00

50,56

7,14

2016 -
2020

14,22

0,00

0,00

14,22

0,00

4

Утепление зданий,
замена оконных и
дверных блоков на
стеклопакеты

Всего

64,00

0,00

0,00

50,56

13,44

Учреждения
здравоохранения
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
134,4 млн. рублей)

2010

6,72

0,00

0,00

0,00

6,72

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

3,36

0,00

0,00

0,00

3,36

2013 -
2015

41,28

0,00

0,00

37,92

3,36

2016 -
2020

12,64

0,00

0,00

12,64

0,00

Учреждения культуры г. Улан-Удэ

Всего

21,23

0,00

0,00

16,76

4,47

2010

0,32

0,00

0,00

0,00

0,32

2011

2,27

0,00

0,00

1,59

0,68

2012

2,98

0,00

0,00

1,19

1,79

2013 -
2015

6,92

0,00

0,00

6,08

0,84

2016 -
2020

8,74

0,00

0,00

7,90

0,84

1

Утепление зданий,
замена оконных и
дверных блоков на
стеклопакеты

Всего

13,00

0,00

0,00

10,27

2,73

Учреждения культуры
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение тепловых
потерь (эффект 27,3
млн. рублей)

2010

0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

2011

0,42

0,00

0,00

0,00

0,42

2012

1,05

0,00

0,00

0,00

1,05

2013 -
2015

5,37

0,00

0,00

4,74

0,63

2016 -
2020

5,95

0,00

0,00

5,53

0,42

2

Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие
лампы, модернизация
электропроводки

Всего

3,53

0,00

0,00

2,78

0,75

Учреждения культуры
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение расхода
электроэнергии
(эффект 7,35 млн.
рублей)

2010

0,11

0,00

0,00

0,00

0,11

2011

1,70

0,00

0,00

1,59

0,11

2012

1,72

0,00

0,00

1,19

0,53

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Модернизация новых
и замена ветхих
систем
теплоснабжения,
систем горячего и
холодного
водоснабжения

Всего

4,70

0,00

0,00

3,71

0,99

Учреждения культуры
г. Улан-Удэ (по
согласованию)

Уменьшение тепловых
потерь (эффект 9,87
млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,15

0,00

0,00

0,00

0,15

2012

0,21

0,00

0,00

0,00

0,21

2013 -
2015

1,55

0,00

0,00

1,34

0,21

2016 -
2020

2,79

0,00

0,00

2,37

0,42

Министерство культуры Республики Бурятия

Всего

3,00

0,00

1,80

0,00

1,20

2010

0,48

0,00

0,00

0,00

0,48

2011

2,40

0,00

1,80

0,00

0,60

2012

0,12

0,00

0,00

0,00

0,12

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Капитальный ремонт
системы отопления
учебного корпуса,
установка приборов
учета,
автоматизация
теплового узла в
Улан-Удэнском
музыкальном
колледже
им. П.И.Чайковского

Всего

2,40

0,00

1,44

0,00

0,96

ГОУ СПО
"Улан-Удэнский
музыкальный колледж
им. П.И.Чайковского"

Снижение
потребления
энергоресурсов на
7% от потребляемых
(эффект 5,04 млн.
рублей)

2010

0,48

0,00

0,00

0,00

0,48

2011

1,92

0,00

1,44

0,00

0,48

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Установка
энергосберегающих
ламп в Музее
природы Бурятии

Всего

0,10

0,00

0,06

0,00

0,04

ГУК "Музей природы
Бурятии"

Уменьшение расхода
электроэнергии на
освещение в среднем
на 19% (эффект 0,21
млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,08

0,00

0,06

0,00

0,02

2012

0,02

0,00

0,00

0,00

0,02

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Установка
энергосберегающих
ламп в Национальной
библиотеке
Республики Бурятия

Всего

0,50

0,00

0,30

0,00

0,20

ГУК "Национальная
библиотека
Республики Бурятия"

Уменьшение расхода
электроэнергии на
освещение (эффект
1,05 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,40

0,00

0,30

0,00

0,10

2012

0,10

0,00

0,00

0,00

0,10

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

Всего

36,90

0,00

22,66

0,00

14,24

2010

3,82

0,00

0,00

0,00

2,52

2011

7,16

0,00

3,70

0,00

3,46

2012

12,66

0,00

8,19

0,00

4,47

2013 -
2015

13,26

0,00

9,47

0,00

3,79

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Утепление зданий,
замена дверных
блоков, установка
стеклопакетов

Всего

31,56

0,00

18,94

0,00

12,62

Стационарные
социальные
учреждения
Минсоцзащиты
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
66,255 млн. рублей)

2010

2,52

0,00

0,00

0,00

2,52

2011

5,14

0,00

2,49

0,00

2,65

2012

10,64

0,00

6,98

0,00

3,66

2013 -
2015

13,26

0,00

9,47

0,00

3,79

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Модернизация новых
и реконструкция
систем
теплоснабжения,
горячего и
холодного
водоснабжения

Всего

5,34

0,00

3,72

0,00

1,62

Стационарные
социальные
учреждения
Минсоцзащиты
Республики Бурятия

Снижение
потребления
тепловой энергии на
3% (эффект 9,734
млн. рублей)

2010

1,30

0,00

1,30

0,00

0,00

2011

2,02

0,00

1,21

0,00

0,81

2012

2,02

0,00

1,21

0,00

0,81

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Всего

100,40

0,00

62,66

0,00

37,74

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

14,30

0,00

4,20

0,00

10,10

2012

56,20

0,00

37,51

0,00

18,69

2013 -
2015

29,90

0,00

20,95

0,00

8,95

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Ремонт системы
тепловодоснабжения

Всего

28,40

0,00

18,46

0,00

9,94

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
59,64 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

14,20

0,00

9,23

0,00

4,97

2013 -
2015

14,20

0,00

9,23

0,00

4,97

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Монтаж тепловых
пунктов

Всего

8,40

0,00

5,04

0,00

3,36

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Снижение затрат на
10% (эффект 17,64
млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

4,20

0,00

2,52

0,00

1,68

2012

4,20

0,00

2,52

0,00

1,68

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Замена ламп
накаливания на
энергосберегающие

Всего

21,50

0,00

12,90

0,00

8,60

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение расхода
электроэнергии на
освещение (эффект
45,15 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

4,30

0,00

0,00

0,00

4,30

2012

17,20

0,00

12,90

0,00

4,30

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Утепление наружных
стен зданий

Всего

5,60

0,00

3,36

0,00

2,24

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
11,76 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

2,80

0,00

1,68

0,00

1,12

2012

2,80

0,00

1,68

0,00

1,12

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Замена оконных
блоков на
стеклопакеты

Всего

8,50

0,00

5,10

0,00

3,40

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
17,85 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,70

0,00

0,00

0,00

1,70

2012

4,25

0,00

2,55

0,00

1,70

2013 -
2015

2,55

0,00

2,55

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Снижение потерь
тепла с
инфильтрующим
воздухом путем
уплотнения оконных
проемов и дверей

Всего

1,50

0,00

0,90

0,00

0,60

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект 3,15
млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,30

0,00

0,18

0,00

0,12

2013 -
2015

1,20

0,00

0,72

0,00

0,48

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Ремонт системы
приточно-вытяжной
вентиляции

Всего

6,50

0,00

3,90

0,00

2,60

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Уменьшение расхода
энергии (эффект
13,65 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

1,30

0,00

0,00

0,00

1,30

2012

3,25

0,00

1,95

0,00

1,30

2013 -
2015

1,95

0,00

1,95

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Установка солнечных
батарей

Всего

20,00

0,00

13,00

0,00

7,00

Министерство
здравоохранения
Республики Бурятия

Снижение затрат на
теплообеспечение до
70% (эффект 42 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

10,00

0,00

6,50

0,00

3,50

2013 -
2015

10,00

0,00

6,50

0,00

3,50

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Министерство образования Республики Бурятия

Всего

84,31

0,00

84,11

0,00

0,20

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3,76

0,00

3,76

0,00

0,00

2012

8,75

0,00

8,72

0,00

0,03

2013 -
2015

17,09

0,00

17,06

0,00

0,03

2016 -
2020

54,71

0,00

54,57

0,00

0,14

1

Применение
энергосберегающих
технологий при
строительстве
зданий
образовательных
учреждений,
ремонтные работы по
утеплению фасадов и
стен. Текущий
ремонт зданий,
замена дверных
проемов, окон,
ремонт систем
отопления,
электроснабжения,
освещения

Всего

84,31

0,00

84,11

0,00

0,20

Министерство
образования
Республики Бурятия

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
180,873 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3,76

0,00

3,76

0,00

0,00

2012

8,75

0,00

8,72

0,00

0,03

2013 -
2015

17,09

0,00

17,06

0,00

0,03

2016 -
2020

54,71

0,00

54,57

0,00

0,14

Республиканское агентство по делам семьи и детей

Республиканское
агентство по делам
семьи и детей

Всего

12,72

0,00

12,72

0,00

0,00

Республиканское
агентство по делам
семьи и детей

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3,54

0,00

3,54

0,00

0,00

2012

6,36

0,00

6,36

0,00

0,00

2013 -
2015

2,82

0,00

2,82

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Повышение тепловой
защиты зданий,
строений,
сооружений при
капитальном
ремонте, утепление
зданий, строений,
сооружений

Всего

5,64

0,00

5,64

0,00

0,00

Республиканское
агентство по делам
семьи и детей

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
11,844 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

2,82

0,00

2,82

0,00

0,00

2013 -
2015

2,82

0,00

2,82

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Замена тепловых
сетей с
использованием
энергоэффективного
оборудования,
применение
энергоэффективных
технологий по
тепловой изоляции
вновь строящихся
тепловых сетей при
восстановлении
разрушенной
тепловой изоляции

Всего

7,08

0,00

7,08

0,00

0,00

Республиканское
агентство по делам
семьи и детей

Уменьшение тепловых
потерь (эффект
14,868 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3,54

0,00

3,54

0,00

0,00

2012

3,54

0,00

3,54

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Энергосбережение в ТЭК

Всего по разделу 4

Всего

2873,69

0,00

0,00

0,00

2873,69

Эффект
5682,418 млн. руб./
7501401,5 тонн
условного топлива

2010

196,17

0,00

0,00

0,00

196,17

2011

549,94

0,00

0,00

0,00

549,94

2012

711,75

0,00

0,00

0,00

711,75

2013 -
2015

824,27

0,00

0,00

0,00

824,27

2016 -
2020

591,56

0,00

0,00

0,00

591,56

ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14"

Всего

864,01

0,00

0,00

0,00

864,01

2010

143,34

0,00

0,00

0,00

143,34

2011

370,61

0,00

0,00

0,00

370,61

2012

350,06

0,00

0,00

0,00

350,06

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Создание единой
системы
коммерческого и
технологического
учета ТЭЦ-1, ТЭЦ-2,
УУЭК

Всего

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Организация системы
приборного учета
энергоносителей
(эффект 9,5 млн.
рублей)

2010

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Реконструкция
слоевых топок
котлов КЕ-25-14с на
ВЦКС на котельной
п. Заречный

Всего

26,14

0,00

0,00

0,00

26,14

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Экономия топлива,
снижение
экологического
ущерба (эффект
49,647 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

13,07

0,00

0,00

0,00

13,07

2012

13,07

0,00

0,00

0,00

13,07

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Реконструкция
слоевых топок
котлов КВТС-10 на
ВЦКС на котельной
п. Аэропорт

Всего

23,60

0,00

0,00

0,00

23,60

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Экономия топлива,
снижение
экологического
ущерба (эффект
44,84 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

11,80

0,00

0,00

0,00

11,80

2012

11,80

0,00

0,00

0,00

11,80

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Автоматизация и
диспетчеризация на
19 ЦТП с
реконструкцией
оборудования

Всего

136,00

0,00

0,00

0,00

136,00

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Экономия тепловой и
электрической
энергии (эффект
258,4 млн. рублей)

2010

40,80

0,00

0,00

0,00

40,80

2011

40,80

0,00

0,00

0,00

40,80

2012

54,40

0,00

0,00

0,00

54,40

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Установка
теплосчетчиков на
теплотрассах от
котельных
"Юго-Западная",
п. Заречный,
Стеклозавод, 10
квартал

Всего

2,57

0,00

0,00

0,00

2,57

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Приборный учет
тепловой энергии,
снижение
фактических объемов
покупки тепловой
энергии по
сравнению с
договорной
величиной (эффект
4,864 млн. рублей)

2010

0,77

0,00

0,00

0,00

0,77

2011

0,77

0,00

0,00

0,00

0,77

2012

1,03

0,00

0,00

0,00

1,03

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Восстановление
изоляции материалом
ППУ надземных
трубопроводов
Ду200-1200 длиной
36,9 км от ТЭЦ и
котельных

Всего

155,90

0,00

0,00

0,00

155,90

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Сокращение
тепловых (эффект
296,229 млн.
рублей)

2010

46,77

0,00

0,00

0,00

46,77

2011

46,77

0,00

0,00

0,00

46,77

2012

62,36

0,00

0,00

0,00

62,36

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Перевод жилых домов
на закрытую схему
горячего
водоснабжения -
всего 1037 домов

Всего

414,80

0,00

0,00

0,00

414,80

Администрации
г. Улан-Удэ -
Комитет городского
хозяйства (по
согласованию)

Сокращение расходов
сетевой воды
(эффект 788,12 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

207,40

0,00

0,00

0,00

207,40

2012

207,40

0,00

0,00

0,00

207,40

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Реконструкция схемы
выдачи тепловой
мощности
Улан-Удэнской ТЭЦ-1
с учетом
энергосберегающих
технологий

Всего

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

ОАО "ТГК-14" (по
согласованию)

Повышение
эффективности
выработки тепловой
энергии (эффект 190
млн. рублей)

2010

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2011

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго"

Всего

1532,64

0,00

0,00

0,00

1532,64

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго" (по
согласованию)

2010

36,16

0,00

0,00

0,00

36,16

2011

73,68

0,00

0,00

0,00

73,68

2012

272,71

0,00

0,00

0,00

272,71

2013 -
2015

558,53

0,00

0,00

0,00

558,53

2016 -
2020

591,56

0,00

0,00

0,00

591,56

1

Установка устройств
компенсации
реактивной мощности
на собственных и
потребительских
подстанциях

Всего

115,61

0,00

0,00

0,00

115,61

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго" (по
согласованию)

Снижение потерь
электрической
энергии (эффект
219,6 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

3,41

0,00

0,00

0,00

3,41

2012

84,20

0,00

0,00

0,00

84,20

2013 -
2015

28,00

0,00

0,00

0,00

28,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Замена
неизолированного
провода на СИП

Всего

1163,10

0,00

0,00

0,00

1163,10

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго" (по
согласованию)

Уменьшение потерь
электроэнергии на
10 - 15% (эффект
2458,9 млн. рублей)

2010

18,30

0,00

0,00

0,00

18,30

2011

51,50

0,00

0,00

0,00

51,50

2012

168,80

0,00

0,00

0,00

168,80

2013 -
2015

465,30

0,00

0,00

0,00

465,30

2016 -
2020

459,20

0,00

0,00

0,00

459,20

3

Замена масляных
трансформаторов
10/0,4 кВ на сухие

Всего

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго" (по
согласованию)

Снижение потерь
электроэнергии,
сокращение
экологического
ущерба (эффект 2,09
млн. рублей)

2010

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Мероприятия
Программы снижения
потерь, в т.ч.:
установка приборов
учета, замена
вводов в жилые
дома, установка
выносных щитов
учета и т.д.

Всего

252,83

0,00

0,00

0,00

252,83

Филиал ОАО "МРСК
Сибири" -
"Бурятэнерго" (по
согласованию)

(эффект 480,206
млн. рублей)

2010

16,76

0,00

0,00

0,00

16,76

2011

18,77

0,00

0,00

0,00

18,77

2012

19,71

0,00

0,00

0,00

19,71

2013 -
2015

65,23

0,00

0,00

0,00

65,23

2016 -
2020

132,36

0,00

0,00

0,00

132,36

Филиал ОАО "ОГК-3" - "Гусиноозерская ГРЭС"

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Замена ВЭК 2
ступени на
мембранные котла
N 2

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,598 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

2

К/а N 5. Замена ВЭК
I ступени с
гладкотрубного на
мембранный

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,598 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Реконструкция
каминных уплотнений
ЦНД т/а ст. N 5

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,270 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Э/блок N 2 180 МВт.
Замена труб Вентури
с футеровкой
базальтовым литьем
(3 шт.)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 1,272 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Реконструкция
выхлопной части
турбоагрегата ст.
N 2

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,343 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

6

К/а N 2
БКЗ-640-140. Замена
ВЭК II ступени с
гладкотрубного на
мембранный

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 6,692 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Э/блок N 1 170 МВт.
Замена труб Вентури
с футеровкой
базальтовым литьем
(3 шт.)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 1,272 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Реконструкция схемы
ПНЭ энергоблока ст.
N 6 (перенос ПНЭ с
отм. 3.0 на отм.
0.0)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 3,240 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Реконструкция схемы
ПНЭ энергоблока ст.
N 5 (перенос ПНЭ с
отм. 3.0 на отм.
0.0)

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 3,240 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

10

К/а N 6. Замена ВЭК
I ступени

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,598 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Внедрение системы
шариковой очистки
конденсаторов
турбоагрегата ст.
N 3

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,649 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Внедрение системы
шариковой очистки
конденсаторов
турбоагрегата ст.
N 5

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,649 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Внедрение системы
шариковой очистки
конденсаторов
турбоагрегата ст.
N 6

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,649 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Внедрение системы
шариковой очистки
конденсаторов
турбоагрегата ст.
N 2

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,649 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Внедрение системы
шариковой очистки
конденсаторов
турбоагрегата ст.
N 1

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

За счет
средств
амортизации
и программы
ремонтов

Филиал ОАО "ОГК-3" -
"Гусиноозерская
ГРЭС" (по
согласованию)

Повышение
надежности,
экономия топлива
(эффект 0,649 млн.
руб.)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

ОАО "Улан-УдэЭнерго"

Всего

477,04

0,00

0,00

0,00

477,04

2010

16,67

0,00

0,00

0,00

16,67

2011

105,65

0,00

0,00

0,00

105,65

2012

88,98

0,00

0,00

0,00

88,98

2013 -
2015

265,74

0,00

0,00

0,00

265,74

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Установка
автоматического
регулирования и
обогрева подстанций
и РП, утепления
дверей

Всего

0,68

0,00

0,00

0,00

0,68

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

(эффект 1,224 млн.
рублей)

2010

0,34

0,00

0,00

0,00

0,34

2011

0,34

0,00

0,00

0,00

0,34

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Установка в
производственных
помещениях и
административных
зданиях
энергосберегающих
светильников

Всего

0,06

0,00

0,00

0,00

0,06

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

(эффект 0,09 млн.
рублей)

2010

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

2011

0,03

0,00

0,00

0,00

0,03

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Замена окон в
производственных и
административных
зданиях с целью
уменьшения потерь

Всего

2,60

0,00

0,00

0,00

2,60

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

(эффект 4,68 млн.
рублей)

2010

1,30

0,00

0,00

0,00

1,30

2011

1,30

0,00

0,00

0,00

1,30

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Ремонт системы
отопления (замена
радиаторов, труб,
ремонт элеваторных
узлов) с целью
уменьшения
теплопотерь

Всего

0,80

0,00

0,00

0,00

0,80

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

(эффект 1,44 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

2012

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Установка приборов
учета у конечных
потребителей

Всего

242,90

0,00

0,00

0,00

242,90

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

(эффект 437,22 млн.
рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

48,58

0,00

0,00

0,00

48,58

2012

48,58

0,00

0,00

0,00

48,58

2013 -
2015

145,74

0,00

0,00

0,00

145,74

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Замена масляных
трансформаторов на
сухие

Всего

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

Снижение потерь
электроэнергии,
уменьшение
экологического
ущерба (эффект 54
млн. рублей)

2010

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

2011

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013 -
2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Замена
неизолированного
провода на СИП,
увеличение сечения
проводов

Всего

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

ОАО "Улан-УдэЭнерго"
(по согласованию)

Уменьшение потерь
электроэнергии на
10 - 15% (эффект
360 млн. рублей)

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2012

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

2013 -
2015

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

2016 -
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Энергосбережение в территориальных сетевых организациях

Всего по разделу 5

Всего

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

Территориальные
сетевые организации
(по согласованию)

Эффект
670 млн. руб./
505303,03 тонн
условного топлива

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

96,00

0,00

0,00

0,00

96,00

2012

96,00

0,00

0,00

0,00