Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Основная образовательная программа'
Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в...полностью>>
'Рабочая программа'
Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования специальности 080150 – Финанс...полностью>>
'Урок'
Развивать способности учащихся воспринимать текст на третьем уровне (читать между строк), их языковое и литературное чутье, аналитическое и творческое...полностью>>
'Документ'
Сьогодні не знайдеться жодної людини, яка б не розуміла ролі й місця освіти. Освіта складає основу розвитку людства, від її якості і стану залежить с...полностью>>

Постановление Администрации Ростовской области от 16 октября 2009 г. N 521 о совершенствовании порядка подготовки и представления доклад

Главная > Доклад
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приложение N 2

к Положению о порядке

подготовки и представления докладов

о результатах и основных направлениях

деятельности главных распорядителей

средств областного бюджета

Оценка
исполняемых расходных обязательств
______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

┌─────────┬─────────┬────────┬─────────────────────────────────────┬─────┐

│Наимено- │Наимено- │ Номер │ Объем исполняемых расходных │ Ме- │

│ вание │ вание и │статьи, │ обязательств (тыс. рублей) │ тод │

│расходно-│реквизиты│пункта, ├─────┬────────┬──────────────────────┤оцен-│

│ го │норматив-│подпунк-│отче-│текущий │ плановый период │ ки │

│обязате- │ ного │ та, │тный │ год ├───────┬───────┬──────┤ │

│ льства │правового│ абзаца │ год │ │1-й год│2-й год│ 3-й │ │

│ │ акта/ │ │ │ │(плано-│(плано-│ год │ │

│ │ решения │ │ │ │ вый) │ вый) │(пла- │ │

│ │ │ │ │ │ │ │новый)│ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┼─────────┼────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├─────────┴─────────┴────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────┤

Раздел 1. Полномочия по предметам ведения Ростовской области

├─────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┴─────────┴────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│Итого по разделу 1 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────┤

│ │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

Раздел 2. Полномочия, переданные с другого уровня бюджетной системы

Российской Федерации (делегированные полномочия)

├─────────┬─────────┬────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬──────┬─────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────────┴─────────┴────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│Итого по разделу 2 │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│Всего по объему исполняемых │ │ │ │ │ │ │

│расходных обязательств │ │ │ │ │ │ │

│субъекта бюджетного │ │ │ │ │ │ │

│планирования │ │ │ │ │ │ │

├─────────┬─────────┬────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼─────┤

│Справоч- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│но: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│обяза- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│тель- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ства, │ │ │ │ │ │ │ │ │

│вытекаю- │ │ │ │ │ │ │ │ │

│щие из │ │ │ │ │ │ │ │ │

│договоров│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(соглаше-│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ний) │ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────────┴─────────┴────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴─────┘

Приложение N 3

к Положению о порядке

подготовки и представления докладов

о результатах и основных направлениях

деятельности главных распорядителей

средств областного бюджета

Оценка
платежей в областной бюджет
__________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

(тыс. рублей)

┌─────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│ Вид │ Отчетный период │ Плановый период │

│пла- ├─────────────┬────────────┬────────┼────────┬─────────┬────────┤

│тежа │ год, │отчетный год│текущий │1-й год │ 2-й год │3-й год │

│ │ предшест- │ │ год │(плано- │(плано- │(плано- │

│ │ вующий │ │ (план) │ вый) │ вый) │ вый) │

│ │ отчетному │ │ │ │ │ │

│ ├──────┬──────┼──────┬─────┤ │ │ │ │

│ │ план │ факт │ план │факт │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │

├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤

│Итого│ │ │ │ │ │ │ │ │

└─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘

Приложение N 4

к Положению о порядке

подготовки и представления докладов

о результатах и основных направлениях

деятельности главных распорядителей

средств областного бюджета

Краткая характеристика
действующей и (или) планируемой целевой программы

Статус программы (областная долгосрочная целевая программа, подпрограмма

областной долгосрочной целевой программы, ведомственная целевая программа)

_________________________________________________________________________

Цели и тактические задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых

будет обеспечено реализацией областной долгосрочной целевой программы,

ведомственной целевой программой: _______________________________________

Срок реализации программы________________________________________________

Цели программы___________________________________________________________

Основные мероприятия программы (краткое описание)________________________

Основные показатели реализации программы

┌──────────────────┬──────┬──────────────────────────┬──────────────────────┐

│ Показатели │Едини-│ Отчетный период │ Плановый период │

│ бюджетной │ ца ├────────────┬──────┬──────┼───────┬──────┬───────┤

│ программы │изме- │ год, │отчет-│теку- │1-й год│ 2-й │3-й год│

│ │рения │предшествую-│ ный │ щий │ │ год │ │

│ │ │ щий │ год │ год │ │ │ │

│ │ │ отчетному │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├──────────────────┴──────┴────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┤

Цель (цели) программы

├──────────────────┬──────┬────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┤

│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │

│достижения цели│ │ │ │ │ │ │ │

│программы │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │

│достижения цели│ │ │ │ │ │ │ │

│программы │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┴──────┴────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┤

Цель (цели) подпрограммы

├──────────────────┬──────┬────────────┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────┤

│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │

│достижения цели │ │ │ │ │ │ │ │

│подпрограммы │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│Показатель │ │ │ │ │ │ │ │

│достижения цели │ │ │ │ │ │ │ │

│подпрограммы │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│Затраты на │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│реализацию │рублей│ │ │ │ │ │ │

│программы, всего │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│В том числе: │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│по реализации│рублей│ │ │ │ │ │ │

│задачи субъекта│ │ │ │ │ │ │ │

│бюджетного │ │ │ │ │ │ │ │

│планирования, из│ │ │ │ │ │ │ │

│них: │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│бюджетные, │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│в том числе: │рублей│ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│на оказание│ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│подведомственными │рублей│ │ │ │ │ │ │

│учреждениями │ │ │ │ │ │ │ │

│государственных │ │ │ │ │ │ │ │

│услуг в рамках│ │ │ │ │ │ │ │

│государственных │ │ │ │ │ │ │ │

│заданий │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│внебюджетные │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей│ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│текущие │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей│ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│капитальные * │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей│ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│подпрограмма 1 │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей│ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼──────┼────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│подпрограмма 2 │ тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │рублей│ │ │ │ │ │ │

└──────────────────┴──────┴────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

* Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Приложение N 5

к Положению о порядке

подготовки и представления докладов

о результатах и основных направлениях

деятельности главных распорядителей

средств областного бюджета

Краткая характеристика
непрограммной деятельности
________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)

1. Непрограммная деятельность, направленная на обеспечение достижения целей

и решения задач главного распорядителя средств областного бюджета

Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет

обеспечено непрограммной деятельностью __________________________________

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

_________________________________________________________________________

Основные показатели непрограммной деятельности

┌──────────────────────┬─────┬─────────────────────────┬──────────────────────┐

│ Показатели │Еди- │ Отчетный период │ Плановый период │

│ непрограммной │ница ├─────────┬───────┬───────┼───────┬──────┬───────┤

│ деятельности │изме-│ год, │отчет- │текущий│1-й год│ 2-й │3-й год│

│ │рения│предшест-│ный год│ год │ │ год │ │

│ │ │ вующий │ │ │ │ │ │

│ │ │отчетному│ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├──────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┤

Цель (цели) непрограммной деятельности

├──────────────────────┬─────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

│Показатель достижения│ │ │ │ │ │ │ │

│цели непрограммной│ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│Показатель достижения│ │ │ │ │ │ │ │

│задачи непрограммной│ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│Затраты на│тыс. │ │ │ │ │ │ │

│осуществление │руб- │ │ │ │ │ │ │

│непрограммной │ лей │ │ │ │ │ │ │

│деятельности, всего │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│из них: │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│бюджетные, в том│тыс. │ │ │ │ │ │ │

│числе: │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│на оказание│тыс. │ │ │ │ │ │ │

│подведомственными │руб- │ │ │ │ │ │ │

│учреждениями │ лей │ │ │ │ │ │ │

│государственных услуг│ │ │ │ │ │ │ │

│в рамках│ │ │ │ │ │ │ │

│государственных │ │ │ │ │ │ │ │

│заданий │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│внебюджетные │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│текущие │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────────┼─────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

│капитальные * │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

└──────────────────────┴─────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

* Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

2. Непрограммная деятельность, не связанная с достижением целей и решением

задач главного распорядителя средств областного бюджета

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

_________________________________________________________________________

Основные показатели непрограммной деятельности

┌────────────────────────┬─────┬───────────────────────┬───────────────────────┐

│ Показатели │Еди- │ Отчетный период │ Плановый период │

│ непрограммной │ница ├───────┬───────┬───────┼───────┬────────┬──────┤

│ деятельности │изме-│ год, │отчет- │текущий│1-й год│2-й год │ 3-й │

│ │ ре- │ пред- │ный год│ год │ │ │ год │

│ │ ния │шеству-│ │ │ │ │ │

│ │ │ ющий │ │ │ │ │ │

│ │ │отчет- │ │ │ │ │ │

│ │ │ ному │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│Показатель непрограммной│ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│Показатель непрограммной│ │ │ │ │ │ │ │

│деятельности │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│Затраты на осуществление│тыс. │ │ │ │ │ │ │

│непрограммной │руб- │ │ │ │ │ │ │

│деятельности, всего │ лей │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│из них: │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│бюджетные, в том числе: │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│на оказание│тыс. │ │ │ │ │ │ │

│подведомственными │руб- │ │ │ │ │ │ │

│учреждениями │ лей │ │ │ │ │ │ │

│государственных услуг в│ │ │ │ │ │ │ │

│рамках государственных│ │ │ │ │ │ │ │

│заданий │ │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│внебюджетные │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│текущие │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────┤

│капитальные * │тыс. │ │ │ │ │ │ │

│ │руб- │ │ │ │ │ │ │

│ │ лей │ │ │ │ │ │ │

└────────────────────────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────┘

* Затраты на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.



Скачать документ

Похожие документы:

  1. Информационный бюллетень муниципального образования «Советский район» №32 (32) 20 октября 2011 года

    Информационный бюллетень
    В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
  2. Курс лекций материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 20 октября 2009 года А. В. Мелехин мелехин Александр Владимирович, доктор юридических наук, профессор

    Курс лекций
    Курс лекций содержит все основные положения и темы, предусматриваемые действующей программой по административному праву Российской Федерации. Устоявшиеся точки зрения и взгляды на проблемы государственного управления рассматриваются
  3. Собрания Российской Федерации Доклад Оположении детей в Российской Федерации Москва 2010

    Доклад
    Обеспечение прав детей, находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением и несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях 114
  4. Администрация ярославской области правительство ярославской области постановление от 12 сентября 2007 г. N 395-а об областной целевой программе "энергосбережение в ярославской области" на 2008 2009 годы и на период до 2012 года

    Документ
    1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Энергосбережение в Ярославской области" на 2008 - 2009 годы и на период до 2012 года (далее - Программа).
  5. Программа антикризисных мер Волгоградской области на период 2009-2012 годы (проект)

    Программа
    Распоряжение Главы Администрации Волгоградской области в порядке реализации решений Комиссии по обеспечению стабильного функционирования экономики и социальной сферы Волгоградской области от 09 апреля 2009 года;

Другие похожие документы..