Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
Предметом дисциплины «Страноведение» является ознакомление студентов с географическим положением и природными условиями Великобритании, заповедниками...полностью>>
'Программа'
Общее количество учебных часов: 549 часов (из них: аудиторных занятий – 190 ч., занятия в период общевоенной практики – 30 ч., занятия в период военн...полностью>>
'Документ'
1.1. Центральный банк Российской Федерации отмечает, что главной целью проводимой денежно-кредитной политики является снижение инфляции. Кроме того, ...полностью>>
'Задача'
на областном экономическом совещании "Об итогах социально-экономического развития в 2008 году и задачах органов государственной власти и местног...полностью>>

Главная > Доклад

Сохрани ссылку в одной из сетей:

расходов по целям, задачам и целевым программам

РС ГЖИ образована, как самостоятельный орган исполнительной власти республики в июне 2006 года. С 1 января 2007 года произошло увеличение штатной численности Службы в 2 раза (с пяти штатных единиц до 10). В связи с увеличением численности в 2007 году были затраты на приобретение основных средств (мебель, орг.техника, и т.п.), телефонизацию помещений.

Для достижения поставленной цели и повышения эффективности реализации задач необходимо довести фактическую численность инспекторов (6 ед.) до нормативной численности (10 ед.).

Проведя анализ работы Службы на фоне лучших ГЖИ Сибирского Федерального округа по показателям оценки Главной ГЖИ Российской Федерации за 2010 год становиться очевидным прямая зависимость показателей от фактической численности инспекторов Служб, а также материально-технического обеспечения Служб (см. таблицу 2а).

Таблица 2а

Показатель__

Наименование инспекции

Фактическая численность инспекторов, ед.

Общая жилая площадь, млн. кв. м

Показатель Главной ГЖИ РФ

Обследовано жилищ-ного фонда, %

Количество выявленных нарушений, ед.

Выдано исполни-тельных докумен-тов, ед.

Предъяв-лено штрафов, млн. руб.

Читинская обл.

30

19,74

87,4

6082

1900

6,2

Омская область

26

41,2

98,9

6745

9226

5,3

Респ. Бурятия

6

17,24

9,9

3452

835

0,4

  1. Результаты произведенной оценки

результативности бюджетных расходов

РС ГЖИ использует бюджетные средства на основании утвержденной сметы расходов. Вместе с тем, не принимает участие в республиканских целевых программах и не имеет подведомственных учреждений, выделяемые финансовые средства используются на обеспечение исполнения возложенных контрольных функций и задач.

Анализ и обоснование взаимосвязи объёма расходов и результатов деятельности РС ГЖИ сведены в таблицу 4.

Таблица 1

Цели, задачи, показатели

Ед.

изм.

Отчетный период

2011

Плановый период

Целевое

значение

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель:

обеспечение населения качественными жилищными и коммунальными услугами

Показатель:

Увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при инспекционных проверках

%

89,1

91,2

93,12

95,1

96

96

96

96

100

Задача 1:

государственный контроль за соблюдением требований жилищного законодательства всеми участниками жилищных отношений (гражданами, собственниками жилищного фонда независимо от форм собственности организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги).

Показатель:

Площадь обследованных жилых домов

тыс. кв. м

1253

1328

1331

1755

1350

1360

1370

1380

17000

Задача 2:

защита прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям Федеральных и региональных стандартов качества и нормативов потребления.

Показатель:

Количество положительно рассмотренных обращений граждан

%

89

91,2

93,12

95,1

96

96

96

96

100

Задача 3:

выявление и предупреждение нарушений при использовании и содержании жилищного фонда, принятие необходимых мер по выявленным нарушениям.

Показатель:

Количество выданных исполнительных документов по выявленным нарушениям

Ед.

288

403

648

835

655

660

665

665

670


Таблица 2

Оценка объема и структуры исполняемых расходных обязательств

на 2007-2011 гг.

тыс. руб.

Код ГРБС

Наименование РО

Реквизиты НПА, договора, соглашения

Коды БК

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Ме-тод оценки Код

Р3

Прз

Ст.

Вид

Эк

Обязательства, вытекающие из нормативных правовых актов

 

6 409,72

5 629,4

5 601,8

5 601,8

5 601,8

1

2. Расходные обязательства по аппарату управления

 

 

6 409,72

5 629,4

5 601,8

5 601,8

5 601,8

824

Финансовое и материально-техническое обеспечение РС ГЖИ

Закон Республики Бурятия от 06.07.2005 №1227-III, ст. 14

05

05

0020400

012

211

4 008,7

3 894,0

3 894,0

3 894,0

3 894,0

05

05

0020400

012

212

9,7

9,7

12,0

12,0

12,0

05

05

0020400

012

213

905,0

1 331,7

1 331,7

1 331,7

1 331,7

05

05

0020400

012

221

56,02

45,0

45,0

45,0

45,0

05

05

0020400

012

222

77,44

40,0

40,0

40,0

40,0

05

05

0020400

012

225

58,31

30,0

30,0

30,0

30,0

05

05

0020400

012

226

554,86

190,0

190,0

190,0

190,0

05

05

0020400

012

290

2,42

1,6

1,6

1,6

1,6

05

05

0020400

012

310

661,22

7,5

7,5

7,5

7,5

05

05

0020400

012

340

76,05

77,6

50,0

50,0

50,0

Итого по расходному обязательству

 

 

 

 

 

6 409,72

5 629,4

5 601,8

5 601,8

5 601,8

Таблица 3

Оценка поступления доходов в Республиканский бюджет

Вид платежа

Очередной период

Очередной финансовый год - прогноз

Плановый период

1-й год

2-й год

текущий год (план)

1-й год прогноз

2-й год прогноз

план

факт

план

факт

ВСЕГО

-

-

-

-

-

-

-

-

Таблица 4

Цели, задачи и программы

Отчетный период

Плановый период

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель:

контроль за обеспечением населения качественными жилищными и коммунальными услугами, законным использованием и сохранностью жилищного фонда.

6409,7

100

5629,4

100

5601,8

100

5601,8

100

5601,8

100

Распределено средств по целям – всего

6409,7

100

5629,4

100

5601,8

100

5601,8

100

5601,8

100

в том числе

распределено по задачам

6409,7

100

5629,4

100

5601,8

100

5601,8

100

5601,8

100

распределено по программам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ИТОГО по субъекту бюджетного планирования

6409,7

100

5629,4

100

5601,8

100

5601,8

100

5601,8

100




Скачать документ

Похожие документы:

  1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (31)

    Доклад
    Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова
  2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (39)

    Доклад
    Развитие транспорта и других отраслей экономики тесно взаимосвязано. Характер подвижности населения, уровень развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта.
  3. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (2)

    Доклад
    политики Администрации города Губкинского за 2010 год и плановый период 2011-2014 годы в соответствии с выполнением целей и задач стратегического и программного планирования социально-экономического развития города
  4. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (3)

    Доклад
    В соответствии с муниципальными правовыми актами города Иванова к сферам ответственности Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Иванова относятся:
  5. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности (8)

    Доклад
    о результатах и основных направлениях деятельности МУ «Управление по труду и социальной защите населения Администрации города Губкинского» в соответствии с выполнением стратегических целей социально-экономического развития города Губкинского

Другие похожие документы..